• 企业内部控制规范与案例
图书条目标准图
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

企业内部控制规范与案例

13.86 3.3折 42 全新

仅1件

河北保定
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者朱荣恩 编

出版社中国时代经济出版社

出版时间2009-08

版次1

装帧平装

货号A25

上书时间2024-05-27

书鼎圣泰图书

七年老店
已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 朱荣恩 编
  • 出版社 中国时代经济出版社
  • 出版时间 2009-08
  • 版次 1
  • ISBN 9787802219328
  • 定价 42.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 332页
  • 字数 405千字
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
  《企业内部控制规范与案例》是根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》框架体系编写的,全面反映我国内部控制实务规范的基本思路和方向。其中第二篇内容参考了财政部发布的《企业内部控制应用指引》。
【作者简介】
  朱荣恩,上海财经大学会计学院教授、博士生导师,主讲审计学、会计制度设计、资信评估等课程。主编教材有《会计制度设计》《现代内部审计学》(国家“九五”重点教材)、《审计学》(国家“十一五”重点教材)、《审计理论研究前沿》(研究生教材)。专著有《现代企业内部控制制度》《资信评级》《现代企业信用分析》《中国证券市场独立审计研究》《内部控制评价》。主持课题有:现代企业会计制度结构研究、上市公司综合分析、侦券评级研究、内部控制理论与实务、国有企业财务总监工作指南、财务报表内部控制研究等,其中“债券评级研究”获1997年上海市决策咨询成果二等奖。朱荣恩现任财政部内部控制标准委员会委员、会计准则委员会咨询专家,先后担任北京、上海和厦门国家会计学院“内部控制”主讲教师,为全国总会计师、财务总监和高级会计师进行职业教育培训。
  袁敏,上海财经大学会计学博士,上海立信会计学院会计与财务学院副教授,硕士生导师,中国立信风险管理研究院副院长。主要研究方向为内部控制、资信评级;主讲内部控制学、内部审计学、审计学、会计学、风险管理、全面预算管理等多门课程;主持或参与国资委研究中心、财政部、中国人民银行上海分行、上海市教委等多项课题,并在《会计研究》《审计研究》《财经论丛》《证券市场导报》、《外国经济与管理》《财务与会计》等学术期刊上发表论文多篇。
  上官晓文,上海财经大学研究生,高级经营师,上海金融学院副教授,审计系主任,上海科学院世界经济研究学会会员,长期从事财务管理、审计学、内部控制教学研究,主编《审计学》教材,参编相关著作;在核心期刊上发表相关论文数篇。
  胡本源,2007年毕业于上海财经大学获得管理学(会计学)博士学位。副教授,中国注册会计师。现任教于新疆财经大学会计学院,主要从事审计理论与实务的研究。曾在《财贸研究》《财务与会计》等核心刊物上发表论文十余篇,编著有《离任审计》《经济责任审计研究》,参加了高等学校会计学专业主干课程教材《审计学》的编写工作。
【目录】
前言
第一篇内部控制理论
第一章内部控制概论
第一节内部控制概念的演变
第二节内部控制发展原因
第三节内部控制作用与局限
第四节内部控制建立原则

第二章内部控制框架
第一节内部环境
第二节风险评估
第三节控制活动
第四节信息与沟通
第五节内部监督

第三章内部控制与风险管理框架
第一节风险管理框架
第二节内部控制与风险管理联系

第二篇内部控制应用
第四章货币资金业务内部控制应用
第一节货币资金业务概述
第二节货币资金业务风险及控制目标
第三节货币资金业务控制环节
第四节案例分析

第五章筹资业务内部控制应用
第一节筹资业务概述
第二节筹资业务风险及控制目标
第三节筹资业务控制环节
第四节案例分析

第六章长期股权投资业务内部控制应用
第一节长期股权投资业务概述
第二节长期股权投资业务风险及控制目标
第三节长期股权投资业务控制环节
第四节案例分析

第七章采购与付款业务内部控制应用
第一节采购业务概述
第二节采购业务风险及控制目标
第三节采购业务控制环节
第四节案例分析

第八章存货业务内部控制应用
第一节存货业务概述
第二节存货业务风险及控制目标
第三节存货业务控制环节
第四节案例分析

第九章成本费用业务内部控制应用
第一节成本费用业务概述
第二节成本费用业务风险及控制目标
第三节成本费用业务控制环节
第四节案例分析

第十章销售业务内部控制应用
第一节销售业务概述
第二节销售业务风险及控制目标
第三节销售业务控制环节
第四节案例分析

第十一章固定资产业务内部控制应用
第一节固定资产业务概述
第二节固定资产业务风险及控制目标
第三节固定资产业务控制环节
第四节案例分析

第十二章担保业务内部控制应用
第一节担保业务概述
第二节担保业务风险及控制目标
第三节担保业务控制环节
第四节案例分析

第十三章企业并购业务内部控制应用
第一节企业并购业务概述
第二节企业并购业务风险及控制目标
第三节企业并购业务控制环节
第四节案例分析

第十四章关联交易业务内部控制应用
第一节关联交易业务概述
第二节关联交易业务风险及控制目标
第三节关联交易业务控制环节
第四节案例分析

第十五章对子公司内部控制应用
第一节对子公司控制业务概述
第二节子公司业务风险及控制目标
第三节子公司业务控制环节
第四节案例分析

第十六章工程项目业务内部控制应用
第一节工程项目业务概述
第二节工程项目业务风险及控制目标
第三节工程项目业务控制环节
第四节案例分析

第十七章金融衍生工具业务内部控制应用
第一节金融衍生工具业务概述
第二节金融衍生工具业务风险及控制目标
第三节金融衍生工具业务控制环节
第四节案例分析

第十八章预算业务内部控制应用
第一节预算业务概述
第二节预算业务风险及控制目标
第三节预算业务控制环节
第四节案例分析

第十九章合同协议业务内部控制应用
第一节合同协议业务概述
第二节合同协议业务风险及控制目标
第三节合同协议业务控制环节
第四节案例分析

第二十章人力资源业务内部控制应用
第一节人力资源业务概述
第二节人力资源业务风险及控制目标
第三节人力资源业务控制环节
第四节案例分析

第三篇内部控制评价
第二十一章内部控制自我评价
第一节概述
第二节制订内部控制评价方案
第三节实施内部控制评价活动
第四节编制内部控制评价报告
第二十二章内部控制审计与报告
第一节概述
第二节计划审计工作
第三节控制测试
第四节内部控制审计报告

第四篇内部控制案例
附录1
我国内部控制主要规范文件目录汇编
附录2
关于印发《中央企业全面风险管理指引》的通知
参考文献
后记
点击展开 点击收起

   相关推荐   

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP