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行政事业单位审计常见问题200案例 第2版

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作者许太谊

出版社中国市场出版社

ISBN9787509221228

出版时间2022-01

装帧平装

开本16开

定价78元

货号1202549917

上书时间2024-06-04

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品相描述:全新
商品描述
作者简介
许太谊■高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师。■在企业工作9年,任技术员、经营计划员、销售利润会计、成本费用会计、总账报表会计、内部核算主管、财务部门负责人等;1993年考入财政部财政科学研究所攻读财政学财务方向硕士学位研究生,1996年毕业后就职于财政部主办(主管)、广受业内人士喜爱的财会专业期刊——《财务与会计》编辑部,先后任责任编辑、副主任、编审;2007年调入中央国家机关,先后负责资产、财务管理和内部审计等工作。■在《财政》《财政研究》《中国财政》《财务与会计》《中国财经报》等发表论文20多篇,出版财务、会计、审计等专业著作30多部。现在中央国家机关所属大型事业单位任总会计师。

目录
01贯彻落实国家重大政策措施方面案例1 通过政府信息平台违规向企事业单位收费案例2 专项转移支付资金未按规定进行测算分配案例3 事业单位违规开展中介服务案例4 相关企业违规开展中介服务案例5 利用部门权力影响有关单位开展中介服务案例6 行政审批中介服务违规由企业负担费用案例7 部门规章与国务院清理行政审批中介服务要求不符案例8 已脱钩协会违规占用行政办公用房案例9 违规发放津贴补贴和绩效工资案例10 未按规定时间完成信息系统清理整合工作02预算决算方面案例11 部分项目预算缺乏约束性案例12 应纳入不纳入,预算存在漏编漏报案例13 项目预算重复申报、绩效指标设置不合理案例14 项目未经立项即申报预算并获批案例15 超预算、超标准列支费用案例16 基本支出挤占项目支出案例17 无预算安排维修项目案例18 预算编制不真实、未按规定编制政府采购预算案例19 挤占维修费支出案例20 结余资金较多、连年结转,提前支付、年底突击花钱案例21 预算执行中应调整未调整案例22 预算编制不完整,会计核算不正确案例23 多报人数套取财政预算资金案例24 会议费预算执行不严格案例25 部分项目支出内容调整未履行报备03资金管理方面案例26 专项资金分配不科学案例27 专项资金未经审批用于竞赛表彰活动案例28 未经批准改变项目资金用途案例29 党费、工会经费未按规定开设银行账户案例30 违规使用现金发放职工薪酬案例31 大额支出使用现金结算案例32 住宿费、机票支出等未按规定使用公务卡结算,超限额使用现金案例33 公务接待、会议费、培训费等违规使用现金结算案例34 劳务费、职工取暖费补贴使用现金结算案例35 罚没收入未实行代收代缴管理案例36 非税收入、项目结余资金未及时上缴国库案例37 出差机票未通过政府采购方式购买,且部分机票为假票案例38 银行账户开立未经批准,未按规定年检案例39 在资金账户开设银行之外开立定期存款账户案例40 违规从零余额账户向实有资金账户划转资金04资产管理方面案例41 购置固定资产未纳入年度预算案例42 购置电脑等未计入固定资产,退休后未交还案例43 资产调拨未办理手续,造成重复入账案例44 行政房产出租作酒店,收入未按规定上缴财政案例45 行政房产出租收入用于弥补离退休人员经费不足,未按规定上缴财政案例46 行政房产出租收入作为机关服务中心收入未按规定上缴财政案例47 行政房产出借未按程序备案、出租资产未评估案例48 资产出租和处置收入未上缴案例49 下属单位以物业管理费名义截留行政房产租金收入案例50 房产出租未经批准,租金收入未上缴案例51 办公用房等长期闲置案例52 资产处置事项未经审批案例53 检测仪器等长期闲置案例54 固定资产未入账形成账外资产,应核销未核销账实不符案例55 固定资产账实、账证不符案例56 固定资产财务账与资产信息系统台账金额不符案例57 应脱钩未脱钩,行政单位实际拥有对企业的控制权案例58 未及时办理房产过户或房产证等手续案例59 固定资产管理不规范、未经批准转让国有资产案例60 未按规定进行固定资产盘点,资产处置未履行相关手续案例61 项目完成后结转固定资产不及时案例62 存货管理不规范案例63 投资管理不规范案例64 企业长期处于停业状态,僵尸企业未处置05政府采购方面案例65 未经审批采购进口设备案例66 未按规定履行政府集中采购程序、政府购买服务违规转包案例67 公务用车购置未按规定执行政府采购且存在超标购置案例68 协议供货或自行采购,未按规定通过集中采购方式购买案例69 自行以协议供货的方式直接采购计算机案例70 以保密为由未按规定实施公开招标案例71 建设项目未按规定实行公开招标、直接委托下属企业案例72 工程项目未按规定定点采购案例73 设备采购未按规定公开招标案例74 未按规定实施公务机票政府采购案例75 车辆未按规定进行定点维修案例76 项目未按规定执行政府采购、单一来源方式采购未经批准案例77 化整为零,规避公开招标案例78 会议未按规定进行政府采购06项目管理方面案例79 建设地点变更和投资概算调整未按规定报批案例80 未经批准自行增加项目建设内容案例81 项目竣工未按规定验收、未办理竣工财务决算案例82 办公楼未及时办理竣工决算、产权证明案例83 工程建设超概算07费用支出方面一、出国经费问题案例84 因公出国支出超预算案例85 为所属单位列支出国费二、公务用车运行及购置费问题案例86 违规在下属单位列支交通费用案例87 违规配备、使用公务用车案例88 公车运行支出未按预算科目执行案例89 车改方案尚未得到批复,自行提前发放公务交通补贴案例90 违规租用(占用)下属单位车辆案例91 车辆日常管理不规范案例92 列支其他单位车辆维修费用、燃油费案例93 在物业管理费中隐匿车辆运行维护费案例94 多发车改补贴和既拿钱又坐车等问题三、公务接待问题案例95 违规超标准公务接待案例96 公务接待无接待清单,且存在五星级酒店消费的情况案例97 违规购置接待用酒案例98 在公务接待费中列支加班费、工作餐费、被接待人员住宿费等案例99 在公务接待费中列支应由个人负担的费用案例100 在会议费中列支公务接待费案例101 公务接待报销无接待公函、接待清单或公务接待清单不规范案例102 公务接待安排工作餐次数、陪餐人员超标准案例103 使用现金结算公务接待费且无公务接待清单案例104 无公务接待清单及发票不合规案例105 公务接待管理不规范案例106 公务接待缺少派出单位公函和公务接待清单案例107 违规在下属单位列支招待费案例108 公务接待费赊账顶账四、会议费问题案例109 部分会议费预算编报未细化案例110 会议参会人员和工作人员数量超标案例111 为所属单位报销会议费案例112 超范围列支会议费案例113 列支与会议无关费用案例114 未按要求优先选择本单位会议场所案例115 在会议费、劳务费中支付机场贵宾通道费案例116 会议费报销不规范案例117 参会人员未按规定签到,会议工作人员人数超标案例118 会议未在定点饭店(会议场所)召开案例119 会议费超预算支出案例120 未按规定审批会议计划案例121 会议频繁、开支较大案例122 会议费超标准案例123 会议费计划执行不严格、部分会议无人员签到表案例124 以会议费名义报销其他支出五、培训费问题案例125 开展计划外培训案例126 培训费签到不规范案例127 培训费超标准案例128 培训费无计划列支案例129 培训费超预算、超范围列支案例130 超标发放讲课费案例131 支付培训费等未代扣代缴个人所得税六、差旅费问题案例132 超标准乘坐交通工具案例133 超范围发放差旅补助案例134 违规多领出差补助案例135 违规在下属单位列支差旅费案例136 违规转嫁住宿费案例137 差旅费报销无出差审批单案例138 超标准报销差旅费案例139 以差旅费名义违规报销案例140 报销住宿费发票日期与返程日期矛盾或无住宿费发票报销差旅费七、津贴补贴问题案例141 超标准、超范围发放奖励案例142 借受表彰之机违规发放实物奖励案例143 以伙食补助形式发放工作津贴案例144 违规在下属单位列支工资等案例145 超预算违规列支福利费案例146 违规发放值班补助案例147 少清退违规取酬案例148 违规发放精神文明奖案例149 违规发放目标考核奖案例150 违规发放文明单位等奖励案例151 超标准发放年终一次性奖金案例152 超范围发放电话费案例153 自行设立津补贴项目,违规领取发行费、稿费案例154 超过规定的人员比例发放奖金案例155 退休人员违规领取工资补差、兼职取酬、报销费用八、其他费用问题案例156 违规组织公款旅游、未经审批开展评比表彰活动案例157 违规发放实物福利、公务交通费报销福利化案例158 无正式发票报销手机通讯费案例159 工会违规发放比赛奖案例160 党建活动支出不合规案例161 违规支付职工家属区费用案例162 以拨代支,未据实列支案例163 科研经费列支与科研无关的支出案例164 参加医保后违规在单位报销个人医药费案例165 既领取取暖补贴又报销个人取暖费案例166 支付劳务费未代扣代缴所得税,本单位人员不应领取劳务费案例167 清退违规报销费用未到位08审计监督方面案例168 对审计提出的“应付及暂存款——其他”科目权属不清问题未整改到位案例169 对所属单位审计监督不到位09会计基础方面案例170 费用报销不规范案例171 违规购置办公设备且未作为固定资产核算案例172 费用报销凭证、附件内容不一致案例173 经营收入会计核算不完整案例174 原始发票及凭证附件不规范案例175 部分“存货”明细科目为负值案例176 固定资产未按规定计提折旧案例177 会计凭证遗失10内部控制方面案例178 现行制度与实际工作脱节,内部管理制度需修订完善案例179 奖金发放未经集体决策案例180 办公用品采购和管理不规范案例181 内部管理不规范、部分审签环节缺失或审签责任落实不到位案例182 会计、出纳私分代扣个税手续费,单位领导、财务部门负责人不知情案例183 债权债务长期挂账案例184 合同管理制度缺失案例185 合同管理有待完善案例186 招标归档资料不完整案例187 往来款项未及时清理案例188 房屋出租等合同未建立台账案例189 大额资金制度不统一案例190 未明确内部控制牵头部门案例191 “其他应收款”科目存在费用挂账案例192 往来账款单边挂账11其他方面案例193 培训中心未经批准违规收费案例194 协会存在乱收费问题案例195 虚列会议费等方式套取资金存放单位账外案例196 通过下属单位收取的技术服务收入设立“小金库”,用于单位公务接待案例197 设立“小金库”用于发放津补贴及福利、公款吃喝、公款旅游等问题案例198 事企管理交叉,费用划分不清案例199 收受本单位工作人员、下属单位和管理服务对象所金案例200 违规收受礼品,接受服务对象宴请

内容摘要
★全面修订审计和财务检查实际工作11个方面200个具体案例★案例介绍问题认定处理意见争议探讨延伸阅读以案说法以案明纪■贯彻落实国家重大政策方面■预算决算方面■资金管理方面■资产管理方面■政府采购方面■项目管理方面■费用支出方面■审计监督方面■会计基础方面■内部控制方面

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