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审计学 审计 新华正版

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作者作者

出版社北京理工大学出版社

ISBN9787576317282

出版时间2022-09

版次1

装帧平装

开本16开

页数340页

字数499千字

定价92元

货号xhwx_1203021201

上书时间2023-12-10

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品相描述:全新
正版特价新书
商品描述
目录:

章审计概述

节 审计的产生和发展

第二节 审计的概念和质

第三节 审计目标和对象

第四节 审计职能和作用

第二章 我国审计的组织形式.

节 审计

第二节 民间审计组织

第三节 审计机构

第三章审计准则及职业道德规范

节审计准则

第二节 中国注册师执业准则

第三节注册师职业道德规范和律责任

第四章 审计计划和审计重要

节 审计计划

第二节 审计重要

第五章 审计方

节审计方

第二节审计抽样方

第六章风险评估程序与控制

节风险评估程序

第二节了解被审计单位及其环境

第三节了解被审计单位的控制

第四节评估重大错报风险

第七章风险应对

节针对财务报表层次的重大错报风险实施的体应对措施

第二节针对认定层次的重大错报风险设计和实施的进一步审计程序

第三节控制测试

第四节 实质程序

第八章 审计证据和审计工作底稿

节审计证据

第二节 审计工作底稿

第九章销售与收款循环审计

节销售与收款循环的概述

第二节销售与收款循环的控制及控制测试

第三节 销售与收款循环的实质程序

第十章采购与付款循环审计

节采购与付款循环审计概述

第二节采购与付款循环的控制及控制测试

第三节 应付账款审计

第四节 固定资产和累计折旧审计

第五节投资房地产审计

第六节其他相关账户审计

第十一章生产与存货循环审计.

节 生产与存货循环概述

第二节生产与存货循环的控制测试

第三节 生产与存货循环的实质程序

第四节 应付职工薪酬审计

第五节与存货相关的其他账户的审计

第十二章投资与筹资循环审计

节投资与筹资循环概述.

第二节投资与筹资循环的控制测试

第三节投资与筹资循环的实质程序

第十三章 货币资金审计

节货币资金与业务循环概述

第二节货币资金的控制及控制测试

第三节库存现金审计

第四节 银行存款审计

第五节其他货币资金审计

第十四章 特殊事项审计

节期初余额审计

第二节期后事项审计

第三节 或有事项审计

第四节 持续经营审计

第五节估计审计

第六节关联方交易审计

第十五章完成审计工作

节取得管理层书面声明和律师声明书.

第二节与治理层沟通

第三节复核审计工作

第四节 项目质量控制复核

第十六章审计报告

节审计报告概述

第二节审计意见的形成和审计报告的类型

第三节审计报告的基本内容

参文献




内容简介:

本书分为十六章,重点介绍了注册师年度财务报表审计的相关理论与实务。章到第八章阐述审计概述、我国审计的组织形式、审计准则及职业道德规范、审计计划和审计重要、审计方、风险评估程序与控制、风险应对、审计证据和审计工作底稿等审计基础理论;第九章至第十六章主要介绍了审计实务,具体内容包括销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计、特殊事项审计、完成审计工作及审计报告。

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