审计学(第三版)朱锦余9787040452617高等教育出版社朱锦余 编高等教育出版社9787040452617
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八五品
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作者朱锦余 编
出版社高等教育出版社
ISBN9787040452617
出版时间2016-08
装帧平装
货号9787040452617
上书时间2024-12-22
商品详情
- 品相描述:八五品
- 商品描述
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第一篇 审计发展与环境
第1章 绪论
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的对象、职能与目标
第三节 审计的定义与分类
第四节 审计过程概述
第五节 审计的思维方式
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复习思考题
案例分析题
第2章 审计组织与审计职业规范体系
第一节 审计组织体系
第二节 审计职业规范体系
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复习思考题
第3章 审计职业道德规范与审计法律责任
第一节 审计职业道德规范
第二节 审计法律责任
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复习思考题
案例分析题
第4章 审计报告
第一节 审计报告的定义与作用
第二节 审计报告的分类及基本结构
第三节 注册会计师财务报表审计报告
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复习思考题
第二篇 审计过程与方法
第5章 审计目标与审计计划
第一节 审计目标
第二节 审计计划
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复习思考题
案例分析题
第6章 审计证据与审计工作底稿
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
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复习思考题
案例分析题
第7章 审计重要性与审计风险
第一节 审计重要性
第二节 审计风险
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复习思考题
案例分析题
第8章 内部控制及其测试
第一节 内部控制的演进
第二节 内部控制的目标、原则与基本要素
第三节 内部控制的局限性及与财务报表审计的关系
第四节 对内部控制的了解与测试
第五节 管理建议书
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复习思考题
案例分析题
第9章 审计抽样
第一节 审计抽样的基本概念
第二节 审计抽样的具体实施
第三节 统计抽样方法
第四节 判断抽样方法
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复习思考题
案例分析题
第三篇 财务报表审计
第10章 销售与收款循环审计
第一节 财务报表审计概述
第二节 销售与收款循环概述
第三节 相关内部控制及其控制测试
第四节 主要账户的实质性程序
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复习思考题
案例分析题
第11章 采购与付款循环审计
第一节 概述
第二节 主要账户的实质性程序
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复习思考题
案例分析题
第12章 人力资源、生产与仓储循环审计
第一节 概述
第二节 主要账户的实质性程序
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复习思考题
案例分析题
第13章 筹资循环审计
第一节 概述
第二节 主要账户的实质性程序
延伸阅读
复习思考题
第14章 投资循环审计
第一节 概述
第二节 主要账户的实质性程序
延伸阅读
复习思考题
案例分析题
第15章 现金收支循环审计
第一节 概述
第二节 主要账户的实质性程序
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复习思考题
案例分析题
第16章 特殊项目审计与终结审计
第一节 特殊项目审计
第二节 结束外勤审计工作
第三节 审计差异的总结与评价
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复习思考题
案例分析题
第四篇 其他审计业务
第17章 国家审计
第一节 国家审计机关的职责与权限
第二节 国家审计准则
第三节 财政收支审计
第四节 财务收支审计
第五节 领导干部经济责任审计
第六节 专项审计调查
第七节 政府绩效审计
第八节 审计结果公告
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复习思考题
第18章 内部审计
第一节 概述
第二节 我国内部审计准则
第三节 经营审计
第四节 管理审计
第五节 风险管理审计
第六节 审计委员会
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复习思考题
第19章 注册会计师的其他主要业务
第一节 财务报表审阅
第二节 内部控制审计
第三节 预测性财务信息审核
第四节 对财务信息执行商定程序
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复习思考题
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