企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
正版图书带塑封 当天发货 91003045581980958722
¥
7.4
1.1折
¥
68
九五品
仅1件
作者企业内部控制编审委员会 编
出版社立信会计出版社
出版时间2011-04
版次1
装帧平装
货号91003045581980958722
上书时间2024-12-28
商品详情
- 品相描述:九五品
图书标准信息
-
作者
企业内部控制编审委员会 编
-
出版社
立信会计出版社
-
出版时间
2011-04
-
版次
1
-
ISBN
9787542928481
-
定价
68.00元
-
装帧
平装
-
开本
16开
-
纸张
胶版纸
-
页数
531页
-
字数
528千字
-
丛书
企业内部控制培训指定教材
- 【内容简介】
-
为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,编者企业内部控制编审委员会特组织有关专家撰写了《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》一书。《企业内部控制培训指定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制培训指定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。
- 【目录】
-
第一部分企业内部控制应用指引的基本内容
第一章内部环境
一、内部环境概述
二、内部环境的组成部分
三、内部环境案例
第二章风险评估
第三章控制活动
第四章信息与沟通
第五章内部监督
第二部分企业内部控制应用指引解读及案例分析
第六章组织架构的内部控制
第七章发展战略的内部控制
第八章人力资源的内部控制
第九章社会责任的内部控制
第十章企业文化的内部控制
第十一章资金管理的内部控制
第十二章采购业务的内部控制
第十三章资产管理的内部控制
第十四章销售业务的内部控制
第十五章研究与开发的内部控制
第十六章工程项目的内部控制
第十七章担保业务的内部控制
第十八章业务外包的内部控制
第十九章财务报告的内部控制
第二十章全面预算的内部控制
第二十一章合同管理的内部控制
第二十二章内部信息传递的内部控制
第二十三章信息系统的内部控制
第三部分企业内部控制评价指引解读及案例分析
第二十四章企业内部控制评价指引的基本内容
第二十五章企业内部控制评价指引解读
第二十六章企业内部控制评价指引的案例
第四部分企业内部控制审计指引解读及案例分析
第二十七章企业内部控制审计指引的基本内容
第二十八章企业内部控制审计指引解读
第二十九章内部控制审计指引的案例
点击展开
点击收起
— 没有更多了 —
以下为对购买帮助不大的评价