• 中国上市公司内部控制报告(2012)
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中国上市公司内部控制报告(2012)

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作者胡为民 编

出版社电子工业出版社

出版时间2012-09

版次1

装帧平装

货号91108303476162560006

上书时间2024-12-28

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品相描述:九五品
图书标准信息
  • 作者 胡为民 编
  • 出版社 电子工业出版社
  • 出版时间 2012-09
  • 版次 1
  • ISBN 9787121181238
  • 定价 58.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 252页
  • 字数 219千字
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 迪博内部控制与企业风险管理系列丛书
【内容简介】
 《中国上市公司内部控制报告(2012)》综合反映了2011年上市公司实施内部控制的情况,首先介绍了2011年内部控制领域的热点事件;然后对上市公司内部控制建设情况进行了描述性统计,如内部控制评价报告、内部控制审计报告和内部控制缺陷等的披露情况;接下来,运用中国上市公司内部控制指数体系衡量了各上市公司的内部控制水平,并排列出中国上市公司内部控制综合排名前五十强、各行业前三强和各地区前三强等,同时运用内部控制指数进行实证分析研究;最后通过内部控制的典型案例研究深入分析绿大地财务造假等事件发生的内在原因。
【作者简介】

胡为民

深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人,工商管理硕士,中山大学管理学院兼职导师,深圳证券交易所创业培训中心讲师。曾为中国中铁、中国铁建、中国葛洲坝集团、中国水利水电集团、中国航天科工集团、东风汽车、中国三峡、中国华能集团、国家核电技术公司、中国西电、中国恒天集团、柳工等数十家集团公司和上市公司提供过咨询服务。参与国家自然科学基金课题“上市公司内部控制与投资者保护”(项目批准号70972076),参与财政部的信息技术、关联交易、企业并购及对子公司内部控制指引与典型案例研究等多项课题。主持研究并发布2008、2009、2010年中国上市公司内部控制白皮书。作者联系电话:0755―83890942。

【目录】
第1章 引言

第2章 上市公司内部控制披露现状

2.1 样本与数据来源

2.2 内部控制评价报告

2.3 内部控制审计报告

2.4 内部控制缺陷

第3章 上市公司内部控制水平

3.1 迪博中国上市公司内部控制指数体系

3.2 样本与数据来源

3.3 内部控制指数描述性统计

3.4 内部控制指数实证分析

第4章 内部控制典型案例研究

4.1 IPO审核因内部控制问题未通过的公司

4.2 绿大地“欺诈门”

第5章 总结与建议

5.1 总结

5.2 政策建议

附录A 迪博中国上市公司2012年内部控制指数排名

附录B 关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知

参考文献
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