• 审计学——全国企业管理干部培训系列教材
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审计学——全国企业管理干部培训系列教材

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10 3.8折 26.4 九品

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作者杨家琳 主编;刘高焯

出版社立信会计出版社

出版时间2003-09

版次3

装帧平装

上书时间2024-10-22

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   商品详情   

品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 杨家琳 主编;刘高焯
  • 出版社 立信会计出版社
  • 出版时间 2003-09
  • 版次 3
  • ISBN 9787542910837
  • 定价 26.40元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 466页
  • 字数 391千字
【内容简介】
全书包括审计学基础、工业企业财务审计和经济效益审计等内容。基础部分,阐述了审计的基本理论、基础知识和基本方法;财务审计部分,为体现我国财务会计改革的新变化,结构和内容均较新颖,因而具有较强的实用价值;经济效益审计部分,所占比重大于同类教材,突出了审计服务于经济体制改革和提高经济效益的需要。
【目录】
第一章 绪论

 第一节 审计的产生和发展

 第二节 审计的对象

 第三节 审计的职能、作用和任务

 第四节 审计的分类

 第五节 审计机构和审计人员

 第六节 审计人员职业道德和法律责任

 复习思考题

第二章 审计准则

 第一节 概述

 第二节 质量控制准则

 第三节 职业道德准则

 第四节 职业后续教育准则

 复习思考题

第三章 审计计划与审计风险

 第一节 审计计划

 第二节 审计重要性

 第三节 审计风险

 第四节 初步审计策略

 复习思考题

第四章 审计证据、审计工作底稿

 第一节 审计证据

 第二节 审计工作底稿

 复习思考题

第五章 审计目标与审计程序

 第一节 审计目标

 第二节 审计程序

 复习思考题

第六章 审计方法 

 第一节 审计的方法体系

 第二节 审查书面资料的方法

 第三节 证实客观事物的方法

 第四节 分析经济问题的方法

 第五节 电算系统审计的方法

 第六节 统计抽样技术的应用

 复习思考题

第七章 内部控制制度的审计

 第一节 内部控制制度审计的意义

 第二节 内部控制制度的原则及内容

 第三节 内部控制制度的审计与评价

 复习思考题

第八章 内部审计

……

第九章 货币资金和应收款项的审计

第十章 存货的审计

第十一章 固定资产、对外投资和其他非流动资产的审计

第十二章 负债的审计

第十三章 收入与费用的审计

第十四章 所有者权益的经营成果的审计

第十五章 企业会计报表审阅分析与评价

第十六章 审计报告

第十七章 验资

附录
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