• 08中国国有企业内部审计发展研究报告
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08中国国有企业内部审计发展研究报告

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作者南京审计学院国际审计学院 编;中国内部审计协会内部审计发展研究中心

出版社中国时代经济出版社

出版时间2008-12

版次1

装帧平装

上书时间2024-12-28

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 南京审计学院国际审计学院 编;中国内部审计协会内部审计发展研究中心
  • 出版社 中国时代经济出版社
  • 出版时间 2008-12
  • 版次 1
  • ISBN 9787802217546
  • 定价 29.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 222页
  • 字数 250千字
【内容简介】
本报告共分六章,包括问题的提出、中国企业内部审计及国际内部审计发展状况、中国企业分类内部审计发展状况、各具特色的内部审计实践、内部审计协会的作用、总体结论与建议。在抽样调查、分析的基础上,报告得出了许多建设性、启发性的结论与建议。 本报告的完成,不但对中国国有企业内部审计发展建设具有重要的指导价值,而且对中国内部审计的发展也具有拓展视野、转变观念的作用。
【目录】


前言

第一章  问题的提出

 一、研究背景

 二、一个简单的回顾

 三、影响内部审计发展的主要法规和其他相关依据

第二章  国内外企业内部审计基市状况及比较

 一、中国企业内部审计发展的基本状况

 二、国际内部审计发展的基本状况

 三、国内、国外内部审计基本状况之比较

第三章  中国企业分类内部审计发展状况分新

 一、按央级、省级、烟草企业划分

 二、按大型、中型、小型企业划分

 三、按上市、非上市企业划分

 四、三类划分方法企业内部审计发展状况的主要特征

第四章  各具特色的审计实务——三个国有企业内部审计范例

 一、以管理审计为特点的中国第一汽车集团公司

 二、创新理念、持续转型,增值服务审计的典范:大庆油田内部审计

 三、以风险及文化为导向的内部审计:阳江台山核电有限公司

第五章  内部审计协会的作用、遇到的困难及对策

 一、内部审计协会的基本情况

 二、内部审计(师)协会开展的业务活动

 三、遇到的困难及问题

 四、对策与建议

第六章  总体结论与建议

 一、高管层主导的内部审计组织模式

 二、查错纠弊与增加价值:两种审计主张

 三、经营活动审计为主的审计范畴特征

 四、两种审计主张下的独立性、客观性

 五、针对审计人员及其胜任能力的评价和建议

 六、走向现代内部审计

附件

参考文献
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