• 企业内部审计的47个技巧
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企业内部审计的47个技巧

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作者王雯雯 著

出版社人民邮电出版社

出版时间2013-10

版次1

装帧平装

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上书时间2024-12-17

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品相描述:九五品
图书标准信息
  • 作者 王雯雯 著
  • 出版社 人民邮电出版社
  • 出版时间 2013-10
  • 版次 1
  • ISBN 9787115331762
  • 定价 35.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 277页
  • 字数 180千字
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 企业财会人员实务技能提升系列
【内容简介】
  《企业财会人员实务技能提升系列:企业内部审计的47个技巧》告诉你怎样帮助中小企业建立一套切实可行的审计系统,探寻出一套适合中小企业的审计方法和制度。没有规矩不成方圆,没有监督就不成体系。本书提供了切实可行的方法,包括如何建立审计规范、确立审计标准等,书中的制度及案例都是经过企业内部审计工作实践检验的,可操作性强,是内部审计工作者案头的参考资料。
  《企业财会人员实务技能提升系列:企业内部审计的47个技巧》适合审计从业人员、企业管理人员以及对内部审计感兴趣的人员阅读。
【目录】
第1章 财会人员要了解的审计基础知识
技巧1:审计的起源
技巧2:审计的定义及类别
技巧3:审计职业规范
技巧4:审计方法与程序
技巧5:审计业务约定
技巧6:审计证据
技巧7:审计工作底稿
技巧8:审计报告类型
第2章 销售循环的审计关键点
技巧9:销售与收款循环的特点
技巧10:销售与收款循环的内控测试
技巧11:营业收入的审计关键点
技巧12:其他业务收入的审计关键点
技巧13:营业外收入的审计关键点
技巧14:企业收入确认的风险防范
技巧15:应收账款的审计关键点
技巧16:预付账款的审计关键点
技巧17:坏账准备的审计关键点
第3章 购货循环的审计关键点
技巧18:采购与付款循环的特点
技巧19:采购与付款循环的内控测试
技巧20:应付账款的审计关键点
技巧21:应付票据的审计关键点
技巧22:固定资产的审计关键点
技巧23:固定资产核算错弊的存在形式及分析
第4章 生产存货的审计关键点
技巧24:生产与存货循环的特点
技巧25:生产与存货循环的内控测试
技巧26:生产成本的审计关键点
技巧27:制造费用的审计关键点
技巧28:存货的审计关键点
技巧29:存货审计过程中的重点
第5章 投融资的审计关键点
技巧30:投融资活动的特点
技巧31:筹资活动的内控测试
技巧32:投资活动的内控测试
技巧33:筹资活动的实质性审查
技巧34:投资活动的实质性审查
第6章 货币资金的审计关键点
技巧35:货币资金的内控测试
技巧36:库存现金的审计关键点
技巧37:银行存款的审计关键点
第7章 所有者权益的审计关键点
技巧38:实收资本的审计关键点
技巧39:资本公积的审计关键点
技巧40:盈余公积的审计关键点
技巧41:利润分配的审计关键点
第8章 财务报表的审计关键点
技巧42:财务报表概述
技巧43:财务报表的审计关键点
技巧44:财务报表的内容、错弊形式与防范技巧
第9章 特殊项目的审计关键点
技巧45:会计估计的审计关键点
技巧46:关联方的审计关键点
技巧47:或有事项的审计关键点
参考文献
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