• 审计学原理与实务
  • 审计学原理与实务
  • 审计学原理与实务
  • 审计学原理与实务
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

审计学原理与实务

6.1 1.6折 38 八五品

仅1件

河北衡水
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者王英姿 编

出版社上海财经大学出版社

出版时间2006-08

版次1

装帧平装

货号B-4-25

上书时间2024-09-24

贝拉图书店

已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 王英姿 编
  • 出版社 上海财经大学出版社
  • 出版时间 2006-08
  • 版次 1
  • ISBN 9787810987172
  • 定价 38.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 435页
  • 字数 498千字
【内容简介】
本书共分为十五章,着重介绍了注册会计师年度会计报表财务审计的相关理论与实务。第一章至第六章阐述的主要是审计的基本概念、审计监督体系、注册会计师执业准则体系、审计目标、审计过程、审计计划、重要性与审计风险、内部控制制度等审计基础理论;第七章至第十二章主要介绍了审计实务,具体内容包括销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产循环审计、货币资金审计和审计报告等;第十三章的内容是其他鉴证业务与非鉴证业务,包括财务报表审阅、验资、预测性财务信息审核、内部控制审核、执行商定程序等;第十四章阐述的是注册会计师的法律责任;第十五章的主要内容是政府审计和内部审计。
【目录】
前言

第一章 绪论

  第一节 鉴证业务

  第二节 审计的基本概念

  第三节 注册会计师行业

  第四节 财务报表审计

  复习思考题

  自我测试题

第二章 注册会计师执业准则体系与职业道德规范

  第一节 注册会计师执业准则体系

  第二节 注册会计师职业道德规范

  第三节 国际审计准则

  复习思考题

  自我测试题

第三章 财务报表审计流程

  第一节 财务报表审计概述

  第二节 财务报表审计流程

  复习思考题

  自我测试题

第四章 重要性与风险

  第一节 重要性

  第二节 审计风险

  第三节 舞弊风险

  复习思考题

  自我测试题

第五章 审计证据、审计工作底稿与审计抽样

  第一节 审计证据

  第二节 审计工作底稿

  第三节 审计抽样

  复习思考题

  自我测试题

第六章 内部控制制度

  第一节 内部控制制度概述

  第二节 了解与记录内部控制

  第三节 控制测试

  第四节 管理建议书

  自我测试题

第七章 销售与收款循环审计

  第一节 销售与收款循环概述

  第二节 销售与收款循环的内部控制与控制测试

  第三节 销售与收款循环的实质性程序

  自我测试题

第八章 采购与付款循环审计

  第一节 采购与付款循环概述

  第二节 采购与付款循环的内部控制与控制测试

  第三节 采购与付款循环的相关账户审计

  复习思考题

  自我测试题

第九章 生产循环审计

  第一节 生产循环概述

  第二节 生产循环的内部控制与控制测试

  第三节 生产循环的实质性程序

  复习思考题

  自我测试题

第十章 货币资金与其他相关项目的审计

  第一节 货币资金审计概述

  第二节 现金审计

  第三节 银行存款与其他货币资金审计

  第四节 其他相关账户的审计

  第五节 现金流量表的审计

  复习思考题

  自我测试题

第十一章 完成审计工作

  第一节 特殊项目审计

  第二节 出具审计报告前的其他工作

  复习思考题

  自我测试题

第十二章 审计报告

  第一节 审计报告概述

  第二节 特殊目的审计报告

  复习思考题

  自我测试题

第十三章 财务报表审计以外的鉴证业务与非鉴证业务

  第一节 验资

  第二节 财务报表审阅

  第三节 其他鉴证业务

  第四节 非鉴证业务

  复习思考题

  自我测试题

第十四章 注册会计师的法律责任

  第一节 注册会计师法律责任概述

  第二节 注册会计师如何避免法律诉讼

  复习思考题

  自我测试题

第十五章 政府审计与内部审计

  第一节 政府审计 

  第二节 内部审计

  复习思考题

  自我测试题

参考文献
点击展开 点击收起

   相关推荐   

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP