• 审计学
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审计学

38 5.5折 69 九五品

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作者崔君平、徐振华 著

出版社北京大学出版社

出版时间2020-03

版次1

印数1千册

装帧平装

上书时间2024-06-20

月逐舟行

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品相描述:九五品
图书标准信息
  • 作者 崔君平、徐振华 著
  • 出版社 北京大学出版社
  • 出版时间 2020-03
  • 版次 1
  • ISBN 9787301308899
  • 定价 69.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 416页
【内容简介】
《审计学》由沈阳工学院、沈阳理工大学、沈阳科技大学等几所高校负责审计学课程教学的老师联合编写。 

 全书共分十八章,基于注册会计师审计准则、国家审计准则和内部审计准则,对审计概论,审计的种类、方法和程序,审计组织形式,我国注册会计师行业管理,注册会计师职业道德和法律责任,审计准则和审计依据,审计的计划、重要性和风险,审计证据和审计工作底稿,内部控制系统评价审计,风险评估及风险应对,销售与收款循环审计,购货与付款循环审计,生产与费用循环审计,筹资与投资循环审计,货币资金审计,完成审计工作与审计报告,验资、会计咨询与会计服务业务等进行了详尽的阐述。 

 本书的特点有:一是将审计相关理论与实务有机整合,有助于学生理解审计决策和相关规则等;二是内容新颖,体例合理,结构严谨,分析透彻,理论联系实际,操作性强,尤其是易教易学。
【作者简介】
崔君平,博士,沈阳工学院经济与管理学院教授,主要研究领域为高级财务会计、审计和税法。在清华大学出版社出版教材四部,主持国家和省市级课题20项。徐振华,沈阳理工大学经济管理学院副教授,硕士生导师,研究领域为审计学和国际金融等。徐振华,金融学副教授,高级会计师,主要研究方向:审计理论与实务、资本运营理论与实务等。
【目录】
第1章 审 计 概 论 

 11 审计的产生与发展 

 12 审计的概念和属性 

 13 审计的目标和对象 

 14 审计的职能和作用 

 本章小结 

 复习思考题 

 案例分析题 

第2章 审计的种类、方法与程序 

 21 审计的种类 

 22 审计的方法 

 23 审计抽样 

 24 审计程序 

 本章小结 

 复习思考题 

 案例分析题 

第3章 审计组织形式 

 31 政府审计机关 

 32 内部审计机构 

 33 民间审计组织 

 本章小结 

 复习思考题 

第4章 中国注册会计师行业管理 

 41 注册会计师行业管理的主要内容 

 42 注册会计师行业管理机构 

 43 注册会计师资格取得与注册制度 

 44 会计师事务所的设立与审批 

 45 会计师事务所的业务范围 

 本章小结 

 复习思考 

第5章 注册会计师职业道德与法律责 

 51 注册会计师职业道德 

 52 注册会计师法律责任 

 本章小结 

 复习思考题 

 案例分析题 

第6章 审计准则与审计依据 

 61 审计准则 

 62 审计依据 

 本章小结 

 复习思考题 

第7章 审计计划、重要性与审计风险 

 71 审计计划 

 72 重要性 

 73 审计风险 

 本章小结 

 复习思考题 

第8章 审计证据与审计工作底稿 

 81 审计证据 

 82 审计工作底稿 

 本章小结 

 复习思考题 

第9章 内部控制系统评价与审计 

 91 内部控制系统概述 

 92 内部控制系统的描述 

 93 内部控制系统评价 

 94 内部控制系统审计 

 本章小结 

 复习思考题 

第10章 风险评估与风险应对 

 101 了解被审计单位及其环境 

 102 评估重大错报风险 

 103 应对重大错报风险 

 本章小结 

 复习思考题 

 案例分析题 

第11章 销售与收款循环审计 

 111 销售与收款循环概述 

 112 销售与收款循环内部控制和控制测试 

 113 主营业务收入审计 

 114 应收账款审计 

 115 坏账准备审计 

 116 其他相关账户审计 

 本章小结 

 复习思考题 

 案例分析题 

第12章 购货与付款循环审计 

 121 购货与付款循环概述 

 122 购货与付款循环内部控制和控制测试 

 123 应付账款审计 

 124 固定资产和累计折旧审计 

 125 其他相关账户审计 

 本章小结 

 复习思考题 

 案例分析题 

第13章 生产与费用循环审计 

 131 生产与费用循环概述 

 132 生产与费用循环控制测试 

 133 存货成本审计 

 134 存货监盘 

 135 存货计价审计和截止测试 

 136 应付职工薪酬审计 

 137 其他相关账户审计 

 本章小结 

 复习思考题 

第14章 筹资与投资循环审计 

 141 筹资与投资循环概述 

 142 筹资与投资循环控制测试 

 143 借款审计 

 144 所有者权益审计 

 145 投资审计 

 146 其他相关账户审计 

 本章小结 

 复习思考题 

第15章 货币资金审计 

 151 货币资金与业务循环概述 

 152 货币资金内部控制和控制测试 

 153 库存现金审计 

 154 银行存款审计 

 155 其他货币资金审计 

 本章小结 

 复习思考题 

 案例分析题 

第16章 完成审计工作与审计报告 

 161 审计报告编制前的工作 

 162 审计报告概述 

 163 审计报告的基本内容 

 164 审计报告的基本类型 

 165 管理建议书 

 本章小结 

 复习思考题 

第17章 验 资 

 171 验资含义与责任 

 172 适用范围 

 173 验资流程 

 174 验资报告 

 本章小结 

 复习思考题 

第18章 会计咨询与会计服务业务 

 181 会计咨询与会计服务业务的特点和范围 

 182 会计咨询与会计服务业务的程序和要求 

 183 投资咨询 

 184 代理记账与代理纳税业务 

 185 管理咨询 

 本章小结 

 复习思考题 

主要参考文献
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