• 内部控制审计 池国华 高等教育出版社 ISBN9787040522488
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内部控制审计 池国华 高等教育出版社 ISBN9787040522488

本书以财政部颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。 本书共六章:第一章内部控制发展;第二章内部控制原理;第三章内部控制设计;第四章主要业务活动内部控制设计;第五章基于企业内部视角的内部控制审计;第六章基于注册会计师视角的内部控制审计。每章都设有引例、案例、拓展阅读栏目,便于读者对知识点的理解和运用。 本书可作为高

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作者池国华

出版社高等教育出版社

出版时间2021

版次1

装帧平装

上书时间2024-12-24

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   商品详情   

品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 池国华
  • 出版社 高等教育出版社
  • 出版时间 2021-10
  • 版次 1
  • ISBN 9787040522488
  • 定价 39.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 页数 192页
【内容简介】
本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。
  本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计(内部控制评价)。第六章主要介绍基于注册会计师视角的内部控制审计。
  本书可作为高等院校审计学专业的本科生和研究生教材,也可作为从事审计工作的专业人员参考书。
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