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【正版书籍】纳税申报实务

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作者梁文涛

出版社北京交通大学出版社

ISBN9787512148031

出版时间2022-09

装帧平装

开本16开

定价59元

货号J9787512148031

上书时间2024-06-28

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品相描述:全新
商品描述
前言


本教材2014年首次出版,2017年再版,受到了相关专业教师与学生的广泛认可。“纳税申报实务”课程是高校财经专业的一门专业核心课。第3版《纳税申报实务》是以最新税法和会计准则为依据进行编写,主要介绍企业会计工作所必需的各税种的认知、计算和纳税申报。编者根据不同税种的日常核算要求,整合出8个工作项目作为主要教学内容。本教材具有以下特色。
1、内容新颖,体现最新会计、税收政策。
本教材根据自2019年4月1日起,我国实行深化增值税改革有关政策(含13%和9%的增值税新税率),自2019年1月1日起正式施行的新修订的《中华人民共和国个人所得税法》、新修订的《中华人民共和国个人所得税法实施条例》《个人所得税专项附加扣除暂行办法》,自2019年7月1日起正式施行的《中华人民共和国车辆购置税法》,自2019年9月1日起正式施行的《中华人民共和国耕地占用税法》,自2021年9月1日起施行的《中华人民共和国城市维护建设税法》,自2021年9月1日起施行的《中华人民共和国契税法》,以及自2022年7月1日起施行的《中华人民共和国印花税法》等新税收政策进行编写。同时,本教材根据《国家税务总局关于简并税费申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第9号)、《国家税务总局关于增值税消费税与附加税费申报表整合有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第20号)、《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2022年第3号)、《国家税务总局关于修订发布〈个人所得税专项附加扣除操作办法(试行)〉的公告》(国家税务总局公告2022年第7号)对纳税申报表、税费申报表等进行了修订。本教材不仅根据截稿之日(2022年9月30日)的最新会计、税收政策编写,而且在本教材以后重印、修订或再版时,将会根据最新会计、税收政策及时修订和完善。
2、采用“项目导向、任务驱动”模式,贯彻“理实一体、学做合一”理念。
本教材采用“项目导向、任务驱动”模式,贯彻“理实一体、学做合一”理念,每个工作项目下分若干任务,除了理论知识讲解外,还包括“任务引例”“任务引例解析”“情境实例”“情境实战”等内容,以此实现“教学做”一体化,让学生体验案例学习的趣味。
3、创建教材QQ群和邮箱,提供互动、交流的社区。
提供教材QQ群和邮箱,任课教师可借此与作者交流。教材的QQ群号是607931545(仅供任课教师加入,加入时请注明单位、姓名),邮箱地址是caishuijiaocai@126com。
4、教学资源丰富。
提供电子课件、教学大纲、技能训练的参考答案(统一为学生订购教材的学校任课教师,可通过本教材提供的电子邮箱索取)。
在本教材出版过程中,得到了北京交通大学出版社相关工作人员的大力支持与帮助,在此表示由衷的感谢。本教材在编写过程中,参考、借鉴了大量本学科相关著作与论文,在此向其作者表示由衷的感谢。由于编者水平所限,并且税收法律法规及政策不断变化,本教材定会存在不当之处,请读者以最新的税收法律法规及政策为准,同时竭诚欢迎广大读者批评指正。

 

编者2022年9月



 
 
 
 

商品简介
本教材以**税法和会计准则为依据,主要介绍企业会计工作所必需的各税种的认知、计算和纳税申报。编者根据不同税种的日常核算要求,整合出8个工作项目作为主要教学内容。为了培养应用型、技能型财税专业人才,本教材采用“项目导向、任务驱动”模式,贯彻“理实一体、学做合一”理念,每个工作项目下分若干任务,除了理论知识讲解外,还包括“任务引例”“任务引例解析”“情境实例”“情境实战”等内容。 本教材不仅可以作为高等院校的教学用书,也可以作为各种财税培训机构的培训教材,还适合企业董事长、经理、财务主管、会计人员、税务人员、税务律师、注册会计师、税务师、会计师、税务会计师、纳税筹划师等各类关心财税问题的人士阅读。
目录:
项目一纳税申报实务基础1
任务一税收与税法的认知1
任务二我国税收管理体制的认知6
任务三纳税申报的认知8
任务四税款征收与缴纳的认知11
项目二增值税纳税申报实务18
任务一增值税的认知18
任务二增值税的计算40
任务三增值税出口退(免)税的计算71
任务四增值税的纳税申报82
项目三消费税纳税申报实务104
任务一消费税的认知104
任务二消费税的计算110
任务三消费税出口退(免)税的计算122
任务四消费税的纳税申报124
项目四关税纳税申报实务132
任务一关税的认知132
任务二关税的计算136
任务三关税的征收管理143
项目五企业所得税纳税申报实务147
任务一企业所得税的认知147
任务二企业所得税应纳税所得额的计算158
任务三资产的税务处理172
任务四企业重组的所得税处理176
任务五企业所得税的计算182
任务六特别纳税调整188
任务七企业所得税的纳税申报195
项目六个人所得税纳税申报实务212
任务一个人所得税的认知212
任务二个人所得税的计算221
任务三个人所得税的纳税申报及扣缴240
项目七其他税种纳税申报实务(上)254
任务一城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加税费申报实务254
任务二土地增值税纳税申报实务261
任务三资源税纳税申报实务272
任务四城镇土地使用税纳税申报实务281
任务五房产税纳税申报实务289
项目八其他税种纳税申报实务(下)296
任务一耕地占用税纳税申报实务296
任务二契税纳税申报实务301
任务三车船税纳税申报实务306
任务四车辆购置税纳税申报实务312
任务五印花税纳税申报实务318
参考文献325

目录
项目一纳税申报实务基础1

任务一税收与税法的认知1

任务二我国税收管理体制的认知6

任务三纳税申报的认知8

任务四税款征收与缴纳的认知11

项目二增值税纳税申报实务18

任务一增值税的认知18

任务二增值税的计算40

任务三增值税出口退(免)税的计算71

任务四增值税的纳税申报82

项目三消费税纳税申报实务104

任务一消费税的认知104

任务二消费税的计算110

任务三消费税出口退(免)税的计算122

任务四消费税的纳税申报124

项目四关税纳税申报实务132

任务一关税的认知132

任务二关税的计算136

任务三关税的征收管理143

项目五企业所得税纳税申报实务147

任务一企业所得税的认知147

任务二企业所得税应纳税所得额的计算158

任务三资产的税务处理172

任务四企业重组的所得税处理176

任务五企业所得税的计算182

任务六特别纳税调整188

任务七企业所得税的纳税申报195

项目六个人所得税纳税申报实务212

任务一个人所得税的认知212

任务二个人所得税的计算221

任务三个人所得税的纳税申报及扣缴240

项目七其他税种纳税申报实务(上)254

任务一城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加税费申报实务254

任务二土地增值税纳税申报实务261

任务三资源税纳税申报实务272

任务四城镇土地使用税纳税申报实务281

任务五房产税纳税申报实务289

项目八其他税种纳税申报实务(下)296

任务一耕地占用税纳税申报实务296

任务二契税纳税申报实务301

任务三车船税纳税申报实务306

任务四车辆购置税纳税申报实务312

任务五印花税纳税申报实务318

参考文献325

内容摘要
本教材以近期新税法和会计准则为依据,主要介绍企业会计工作所必需的各税种的认知、计算和纳税申报。编者根据不同税种的日常核算要求,整合出8个工作项目作为主要教学内容。为了培养应用型、技能型财税专业人才,本教材采用“项目导向、任务驱动”模式,贯彻“理实一体、学做合一”理念,每个工作项目下分若干任务,除了理论知识讲解外,还包括“任务引例”“任务引例解析”“情境实例”“情境实战”等内容。本教材不仅可以作为高等院校的教学用书,也可以作为各种财税培训机构的培训教材,还适合企业董事长、经理、财务主管、会计人员、税务人员、税务律师、注册会计师、税务师、会计师、税务会计师、纳税筹划师等各类关心财税问题的人士阅读。

主编推荐

本教材具有以下特色。
1.内容新颖,体现最新会计、税收政策。
2.采用“项目导向、 任务驱动”模式,贯彻“理实一体、学做合一”理念。
3.创建教材QQ群和邮箱,提供互动、交流的社区。
4.教学资源丰富。


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