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审计实务/21世纪高职高专规划教材

4.3 1.2折 36 八五品

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河北衡水
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作者石峰 主编;张军平

出版社北京交通大学出版社

出版时间2004-08

版次1

装帧平装

货号3-C10-7-4

上书时间2024-07-04

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 石峰 主编;张军平
  • 出版社 北京交通大学出版社
  • 出版时间 2004-08
  • 版次 1
  • ISBN 9787810823500
  • 定价 36.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 442页
  • 字数 644千字
  • 丛书 21世纪高职高专规划教材
【内容简介】
本书分为审计学基础、独立审计实务和内部审计实务三篇。其中,审计学基础篇简要介绍审计概念、审计目标、审计方法、审计证据与审计工作底稿、重要性与审计风险、内部控制测试与评价。独立审计实务篇主要介绍销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与费用循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、终结审计与审计报告。内部审计实务篇主要介绍内部审计导论、内部审计过程、内部审计技术、内部审计应用。

   本教材以培养现代审计技能为核心,教材内容新颖、重点突出,教材编排力求审计案例与实训和审计方法的有机结合,理论与实务的相互贯通。除了适用于高职高专经济管理专业和会计与审计专业学生外,还可供审计教师、审计人员和自学者学习和参考。
【目录】
第一篇 审计学基础 

第1章 总论 

  1 审计的概念

  2 审计组织与人员

  3 审计目标

  4 审计规范

  5 独立审计过程

  本章小结

  思考题

  练习题

第2章 审计抽样技术

  1 审计抽样概述

  2 控制测试中的审计抽样

  3 实质性测试中的审计抽样

  本章小结

  思考题

  练习题 

第3章 审计证据与审计工作底稿 

  1 审计证据

  2 审计工作底稿

  本章小结

  思考题

  练习题

第4章 重要性与审计风险 

  1 重要性

  2 审计风险

  本章小结

  思考题

  练习题

第5章 内部控制及控制风险评估 

第二篇 独立审计实务 

第6章 货币资金审计 

第7章 销售与收款循环审计 

第8章 生产与费用循环审计 

第9章 购货与付款循环审计 

第10章 筹资与投资循环审计 

第11章 特殊项目审计 

第12章 终结审计与审计报告 

第三篇 内部审计实务 

第13章 内部审计导论 

第14章 内部审计过程 

第15章 内部审计技术 

第16章 内部审计应用 

附录 

参考文献
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