• 国际内部审计专业实务框架精要解读(国际注册内部审计师CIA考试红皮书)/中审网校实务用
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国际内部审计专业实务框架精要解读(国际注册内部审计师CIA考试红皮书)/中审网校实务用

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作者编者:中审网校

出版社中国财经

ISBN9787509589977

出版时间2019-05

装帧其他

开本其他

定价35元

货号30671802

上书时间2024-06-29

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
第1章  内部审计定义
  1.1  独立性与客观性
    1.1.1  独立性原则
    1.1.2  客观性原则
    1.1.3  损害独立性或客观性的情形
    1.1.4  独立性或客观性受损的披露
  1.2  确认和咨询业务
    1.2.1  确认业务
    1.2.2  咨询服务
    1.2.3  确认业务与咨询服务的区别
  1.3  增加价值和改善组织的运营
  1.4  系统的、规范的方法
  1.5  评价并改善风险管理、控制及治理过程的效果
  1.6  帮助组织实现其目标
  1.7  案例与应用
第2章  首席审计官
  2.1  内部审计章程
    2.1.1  章程的概念
    2.1.2  章程的批准
  2.2  报告关系
    2.2.1  向董事会和高级管理层报告
    2.2.2  与审计委员会的关系
  2.3  内部审计部门管理
    2.3.1  内部审计计划管理
    2.3.2  沟通与批准
    2.3.3  内部审计资源管理
    2.3.4  政策和程序
    2.3.5  内部审计风险管理
  2.4  协调
    2.4.1  确认图谱
    2.4.2  协调流程
    2.4.3  协调外部审计
    2.4.4  协调其他部门
  2.5  质量保证与改进程序
    2.5.1  内部评估
    2.5.2  外部评估
    2.5.3  对遵循《标准》的应用
  2.6  案例与应用
第3章  内部审计师
  3.1  职业道德规范
    3.1.1  诚信
    3.1.2  客观
    3.1.3  保密
    3.1.4  胜任
  3.2  专业能力
  3.3  应有的职业审慎
  3.4  持续职业发展
  3.5  案例与应用
第4章  内部审计作用
  4.1  治理

内容摘要
 《国际内部审计专业实务框架》是国际内部审计师协会(IIA)发布的权威标准的概念性框架,是国际公认的内部审计专业实务标准体系,无论对于内部审计专业实务、还是国际注册内部审计师(CIA)考试都非常重要。本书旨在指导内部审计人员和CIA考生在最短的时间内轻松读懂《框架》,将《框架》中与内部审计专业实务应用以及CIA考试相关的知识进行梳理与解读,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果,帮助内部审计人员和CIA考生学习和掌握最新的国际内部审计专业实务标准、方法及最佳实践。

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