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内部控制与风险管理理论与实务

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广东广州
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作者王如燕 陈丽英

出版社立信会计出版社

ISBN9787542970848

出版时间2024-03

装帧平装

开本16开

定价68元

货号1203259589

上书时间2024-12-03

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品相描述:全新
商品描述
作者简介
王如燕,女,博士,教授,中国注册会计师,现任海对外经贸大学会计学院审计系主任,硕士生导师,上海政府决策咨询专家库成员。主要从事政府审计、CPA审计、企业内部控制与风险管理的教学、讲座与研究工作。陈丽英,女,博士,副教授,中国注册会计师,现任海对外经贸大学会计学院审计系党支部书记,硕士生导师,主要从事会计学、CPA审计、企业内部控制与风险管理的教学、讲座与研究工作。

目录
第一篇企业内部控制基础篇

第一章企业内部控制发展简介

第一节企业内部控制的价值

一、企业实施内部控制的重要意义

二、企业实施内部控制的作用

三、企业内部控制现存的主要问题

四、企业开展内部控制管理工作的要求

第二节企业内部控制的历史演进

一、内部牵制阶段

二、内部控制系统阶段

三、内部控制结构阶段

四、内部控制整合框架阶段

五、风险管理整合框架阶段

第三节我国内部控制规范体系

一、企业内部控制基本规范

二、企业内部控制配套指引

三、对中国企业内部控制规范体系的评价

第四节案例分析

……

内容摘要
《内部控制与风险管理理论与实务》共六篇,包括企业(公司)内部控制基础篇、企业(公司)内部控制应用篇、企业(公司)内部控制监督篇、企业(公司)内部控制自我设计篇、企业(公司)内部控制实务篇、企业(公司)内部控制评价篇:在编写过程中参考了许多近期新中外资料和文件,也参考了一些学术论文的观点,内容和体系较新,能够理论联系实际,有案例时论。另外,每章附有练习题及参考答案,以供读者自测。该书适用面比较广,供研究生教育和会计本科教育使用,也适用于企业(公司)、行政事业单位的内控培训。

主编推荐
1、本书在章后附有练习题及参考答案,以供读者自测。 2、本书在编写过程中参考了许多近期新中外资料和文件,也参考了一些学术论文的观点,内容和体系较新。 3、能够理论联系实际,有案例讨论。 4、有课件和线上课程的资源 。 5、适用面比较广,供研究生教育和会计本科教育使用,也适用于企业(公司)、行政事业单位的内控培训。

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