• 内部审计要素
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

内部审计要素

全新正版 极速发货

29.3 5.3折 55 全新

仅1件

广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者邱银河

出版社中国财政经济出版社

ISBN9787522312491

出版时间2022-04

装帧平装

开本16开

定价55元

货号1202653218

上书时间2024-12-17

曲奇书店

已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
第1章  内部审计基础
  1.1  靠前内部审计专业实务框架
    1.1.1  内部审计的使命
    1.1.2  内部审计实务的核心原则
    1.1.3  内部审计定义
    1.1.4  职业道德规范
    1.1.5  靠前内部审计专业实务标准
    1.1.6  执行指南
    1.1.7  补充指南
  1.2  内部审计的宗旨、权力和职责
    1.2.1  宗旨、权力和职责
    1.2.2  内部审计章程
    1.2.3  营销内部审计
  1.3  确认服务和咨询服务
    1.3.1  确认服务
    1.3.2  咨询服务
    1.3.3  确认服务和咨询服务的区别
  1.4  典型模拟试题
  1.5  典型模拟试题参考答案及解题思路
第2章  独立性和客观性
  2.1  组织上的独立性
    2.1.1  组织层面的独立性
    2.1.2  业务层面的独立性
    2.1.3  人员层面的独立性
  2.2  个人的客观性
  2.3  对独立性或客观性的损害
    2.3.1  组织独立性受损
    2.3.2  个人客观性受损
    2.3.3  提升独立性或客观性
  2.4  典型模拟试题
  2.5  典型模拟试题参考答案及解题思路
第3章  专业能力与应有的职业审慎
  3.1  专业能力
    3.1.1  胜任能力框架
    3.1.2  增强和保持专业能力
    3.1.3  获取外部服务
  3.2  应有的职业审慎
    3.2.1  确认服务中应有的职业审慎
    3.2.2  咨询服务中应有的职业审慎
    3.2.3  对职业审慎的遵循性
  3.3  持续专业发展
    3.3.1  专业发展的机会
    3.3.2  对持续专业发展的遵循性
  3.4  典型模拟试题
  3.5  典型模拟试题参考答案及解题思路
第4章  质量保证与改进程序
  4.1  质量保证与改进程序的要求
    4.1.1  内部评估
    4.1.2  外部评估
    4.1.3  质量指标
  4.2  对质量保证与改进程序的报告
    4.2.1  上报内容的要求
    4.2.2  对“遵循《标准》”的应用
    4.2.3  对未遵循情况的披露
  4.3  典型模拟试题
  4.4  典型模拟试题参考答案及解题思路
第5章  治理、风险管理和控制
  5.1  组织治理
    5.1.1  治理原则
    5.1.2  内部审计在治理中的作用
    5.1.3  组织文化
    5.1.4  道德与合规
    5.1.5  企业社会责任
  5.2  风险管理
    5.2.1  风险管理基础
    5.2.2  风险管理框架
    5.2.3  三线模型
    5.2.4  成熟度模型
    5.2.5  内部审计在风险管理中的作用
  5.3  内部控制
    5.3.1  内部控制类型
    5.3.2  控制方法和技术
    5.3.3  COSO内部控制框架
    5.3.4  其他内部控制框架
    5.3.5  信息技术控制模型
    5.3.6  检查内部控制的效果和效率
  5.4  典型模拟试题
  5.5  典型模拟试题参考答案及解题思路
第6章  舞弊风险
  6.1  舞弊知识要点
    6.1.1  舞弊的来源
    6.1.2  舞弊的类型
    6.1.3  白领犯罪
  6.2  表明潜在舞弊的信号
    6.2.1  危险信号类型
    6.2.2  财务报表危险信号
    6.2.3  舞弊实施方法危险信号
  6.3  舞弊风险管理
    6.3.1  舞弊风险管理职责
    6.3.2  舞弊风险管理评估
    6.3.3  舞弊意识教育与文化
  6.4  舞弊预防与控制
    6.4.1  内部控制在舞弊中的作用
    6.4.2  舞弊控制措施
    6.4.3  舞弊控制要素的检查评价
  6.5  一般审计业务和舞弊调查业务
    6.5.1  一般审计业务对舞弊的考虑
    6.5.2  舞弊调查程序
    6.5.3  舞弊调查技术
    6.5.4  司法鉴定审计
  6.6  典型模拟试题
  6.7  典型模拟试题参考答案及解题思路
附录1  考试大纲
附录2  CIA考试优选优选分学生奖获得者——中审网校学员谈备考心得
主要参考文献

内容摘要
    靠前注册内部审计师(CIA)考试是由靠前内部审计师协会(IIA)发起的面向优选内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。
    全书共三册。第一册对应CIA考试第一部分——内部审计要素;第二册对应CIA考试第二部分——内部审计实务;第三册对应CIA考试第三部分——内部审计业务知识。本书为第一册。

   相关推荐   

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP