• 行政事业单位内部审计实务与案例
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行政事业单位内部审计实务与案例

21.8 3.2折 68 八五品

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作者曹文莉;冯海燕

出版社中国财政经济出版社

出版时间2022-01

版次1

装帧其他

货号地65

上书时间2024-09-04

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 曹文莉;冯海燕
  • 出版社 中国财政经济出版社
  • 出版时间 2022-01
  • 版次 1
  • ISBN 9787522308814
  • 定价 68.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 288页
  • 字数 242千字
【内容简介】
内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。
  本书按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),结合行政事业单位实际工作,从理论及实践两个方面,对行政事业单位的内部审计进行系统性构建。全书共十五章,“审计实务及案例”是核心内容,与时俱进地选择了体现新时代行政事业单位内部审计特征的典型业务进行介绍,通过案例教学方式,对各类内部审计的典型业务进行由浅入深、理论联系实际的详细讲解。案例抓住关键环节和风险要点,分析审计工作存在的隐患,给出切实可行的建议,真正为行政事业单位规范开展内部审计提供专业指导。
  本书具有系统性、前瞻性、专业性、实用性,特色鲜明,可作为行政事业单位财会人员、审计等政府部门工作人员以及会计师事务所等中介机构从业人员开展内部审计等工作的参考用书。
【作者简介】
曹文莉:

高级会计师,陕西省会计领军人才,全国财政系统先进个人,陕西省高级会计师评审专家。现任西安长兴会计师事务所行政事业部经理。先后参与撰写出版专业教材和书籍15本;发表专业论文20余篇;承担省财政厅、西安市财政局多项课题的研究任务。

 

冯海燕:

本科学历,陕西省审计厅内审指导监督处处长。2000年从部队转业至省财政厅,从事财政管理工作20余年。2019年机构改革调整到省审计厅工作。参与多个特大型和大型审计项目,担任审计组长;负责构建陕西省西咸新区财务管理、内部审计监督体系和国库集中支付系统;具有较为丰富的审计工作经验。

 

党江艳:

高级会计师,西安工业大学审计处处长,陕西省行政事业类会计领军人才,硕士生导师。研究方向为:内部审计、政府会计、管理会计等。主持相关课题10余项,发表论文10余篇。

 

常莹:

高级会计师,陕西科技大学审计处副处长,陕西省行政事业类会计领军人才。研究方向为:内部审计、财务会计、内部控制等。负责专业课题6项,发表论文10余篇。

 

齐红波:

陕西省会计领军人才,会计专业硕士(MPACC),高级会计师职称,持有注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册咨询工程师(投资)执业资格。

长期以来在财务会计管理一线工作,熟悉国家财税制度、会计制度、管理会计制度以及投资理论相关知识。

 
【目录】


篇  理论篇
  章  绪论
    节  审计概念
    第二节  审计工作职责
    第三节  审计发展及演变
    第四节  审计法律规范
  第二章  审计实施
    节  中长期审计规划
    第二节  年度审计计划
    第三节  审计具体实施
  第三章  审计管理
    节  审计机构管理
    第二节  审计项目管理
    第三节  审计质量控制
    第四节  审计风险管理
    第五节  审计业务外包管理
    第六节  审计档案管理
  第四章  审计技术及方法
    节  概述
    第二节  审计抽样
    第三节  计算机审计
    第四节  分析程序
  第五章  行政*单位审计特点
    节  行政*单位审计与外部审计比较
    第二节  行政*单位审计与企业审计比较
    第三节  行政*单位审计机构及人员
  第六章  行政*单位审计实施
    节  行政*单位审计目标
    第二节  行政*单位审计策略
    第三节  行政*单位审计程序
第二篇  实务篇
  第七章  落实重大政策措施情况审计
    节  概述
    第二节  审计案例及分析
  第八章  单位发展战略及规划审计
    节  概述
    第二节  审计案例及分析
  第九章  风险识别及控制审计
    节  概述
    第二节  审计评价案例及分析
  第十章  绩效审计
    节  概述
    第二节  审计程序
    第三节  有关评价指标分类及案例分析
  第十一章  经济责任审计
    节  概述
    第二节  审计内容
    第三节  审计案例及分析
  第十二章  固定资产投资审计
    节  概述
    第二节  审计要点
    第三节  审计案例及分析
  第十三章  合同审计
    节  概述
    第二节  审计风险点
    第三节  审计案例及分析
  第十四章  财务收支审计
    节  概述
    第二节  审计案例及分析
  第十五章  专项审计调查
    节  概述
    第二节  专项审计调查相关业务
    第三节  专项审计调查案例及分析
参文献

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