迪博内部控制与企业风险管理系列丛书·内部控制与企业风险管理:实务操作指南第3版
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2.19
九品
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作者胡为民 著
出版社电子工业出版社
出版时间2013-08
版次3
装帧平装
上书时间2025-01-08
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
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作者
胡为民 著
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出版社
电子工业出版社
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出版时间
2013-08
-
版次
3
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ISBN
9787121205026
-
定价
49.00元
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装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
375页
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字数
339千字
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正文语种
简体中文
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丛书
迪博内部控制与企业风险管理系列丛书
- 【内容简介】
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《内部控制与企业风险管理:实务操作指南(第3版)》在《企业内部控制基本规范》和配套指引的基础上,根据我国企业的实情,对企业内控与风险管理体系设计进行全面阐述。《内部控制与企业风险管理:实务操作指南(第3版)》分为3部分,共9章,重点介绍了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、内部控制评价6要素,分别阐述了其关注要点和主要控制措施及程序,并给出了具体的操作实务。同时,《内部控制与企业风险管理:实务操作指南(第3版)》关注了COBIT的理论框架,并与IT治理相结合,给出了内部控制与IT融合的完美解决之道。
- 【作者简介】
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胡为民,迪博企业风险管理技术有限公司创始人,中山大学兼职导师、中央财经大学客座教授、财政部高级会计师考试命题专家、中国内部控制研究中心内控指数研究所所长。
- 【目录】
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第1部分内部控制与企业风险管理框架
第1章我国的内部控制与企业风险管理
1.1我国内部控制与企业风险管理的发展
1.2财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》
1.3财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制配套指引》
1.4国务院国有资产监督管理委员会《中央企业全面风险管理指引》
第2章COSO内部控制与企业风险管理整合框架
2.1COSO《内部控制整合框架》的概述及发展
2.2COSO《企业风险管理整合框架》的构成要素
2.3COSO内部控制与《企业风险管理整合框架》的比较
第2部分内部控制与企业风险管理操作实务
第3章内部环境
3.1治理结构
3.2机构设置与权责分配
3.3发展战略
3.4内部审计
3.5人力资源政策
3.6企业文化
3.7社会责任
第4章风险评估
4.1目标设定
4.2风险识别
4.3风险分析
4.4风险应对
第5章控制活动
5.1控制活动的实施
5.2销售与收款业务流程
5.3采购与付款业务流程
5.4生产管理业务流程
5.5存货管理业务流程
5.6无形资产管理业务流程
5.7固定资产管理业务流程
5.8货币资金管理业务流程
5.9投资管理业务流程
5.10筹资管理业务流程
5.11研发业务流程
5.12工程项目业务流程
5.13对外担保业务流程
5.14外包业务流程
5.15财务报告业务流程
5.16预算管理业务流程
5.17合同管理业务流程
5.18关联交易业务流程
5.19人力资源管理业务流程
第6章信息与沟通
6.1信息
6.2沟通
6.3信息系统总体控制
6.4信息系统的应用控制
6.5信息披露
6.6反舞弊
第7章内部监督
7.1日常监督
7.2专项监督
7.3报告缺陷
第8章内部控制评价
8.1评价人员的职责和权限
8.2评价流程
8.3评价方法
8.4保存评价的工作底稿
第3部分IT治理与内部控制
第9章IT治理与内部控制
9.1治理的背景
9.2IT治理的形成
9.3IT治理的要点
9.4COBIT4.
9.5COBIT4.0的原理与框架
9.6IT流程、IT治理、COSO、COBITIT资源和COBIT信息特征的直接关系
9.7COSO-COBIT-SOX
9.8ITIL
9.9BS7799/ISO/IEC
附录ADIB内部控制与风险管理数据库
参考文献
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