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企业内部控制学

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8.66 2.4折 36 九品

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作者胡本源 主编;陈维青

出版社东北财经大学出版社有限责任公司

出版时间2013-05

版次1

装帧平装

上书时间2024-05-12

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   商品详情   

品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 胡本源 主编;陈维青
  • 出版社 东北财经大学出版社有限责任公司
  • 出版时间 2013-05
  • 版次 1
  • ISBN 9787565411281
  • 定价 36.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 大32开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 325页
  • 字数 412千字
【内容简介】
本书具有以下特点:1.内容新颖。力求立足于国内实际国际内部控制框架以及相关理论的发展动态。2.体例新颖。为体现本课程实践性和应用性较强的特点,书中每章都有导入性案例,使较为枯燥、较难理解的内部控制的教学和学习尽可能有趣和生动。3.案例新颖。每章后都有专门的案例分析,以期实现理论性与实践性的统一。
【目录】
第一篇  内部控制基础与架构第一章  绪论第一节  内部控制及其演变第二节  国际内部控制架构第三节  我国内部控制制度框架第二章  内部控制理论借鉴第一节  COSO框架第二节  巴塞尔体系第三节  委托代理理论第三章  内部控制的原则、目标与方法第一节  内部控制的定义与目标第二节  内部控制的内容与分类第三节  内部控制的方法、作用与局限性第四章  内部控制要素第一节  内部控制环境第二节  风险识别及评估第三节  内部控制活动第四节  信息与沟通第五节  监督第二篇  内部控制设计第五章  资金活动控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第六章  采购业务控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第七章  资产管理控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第八章  销售业务控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第九章  研究与开发控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第十章  工程项目控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第十一章  担保业务控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第十二章  业务外包控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第十三章  财务报告控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第十四章  全面预算控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第十五章  合同管理控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第十六章  内部信息传递控制第一节  风险评估第二节  关键控制点第三节  案例分析第十七章  信息系统控制第一节  企业内部控制框架中来自信息系统控制的挑战第二节  信息系统控制第三节  关键控制点第四节  案例分析第三篇  内部控制评价第十八章  内部控制评价第一节  内部控制评价理论第二节  内部控制评价内容第三节  案例分析第四篇  内部控制审计第十九章  内部控制审计第一节  概  述第二节  计划审计工作第三节  实施审计工作第四节  内部控制审计报告主要参考文献
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