医院内部审计实务
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全新
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作者郭云波, 胡兴华, 瞿晓龙编著
出版社中国财政经济出版社
ISBN9787522321837
出版时间2024-01
装帧平装
开本其他
定价98元
货号4555290
上书时间2025-01-01
商品详情
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目录
本书即是从医院内部审计相关理论切入, 并结合医院经济责任审计、预算执行和财务收支、转移支付资金专项、建设项目、大型医疗设备绩效、医用耗材专项、政府采购、内部控制、合同管理等具体实务, 详细分析并辅以丰富的实例, 由于本书的竞争品很少, 而实务中的需求量是刚性的, 因此, 本书具有较好的销售前景。
内容摘要
内部审计是国家监督体系的重要组成部分,党和国家历来高度重视卫生健康行业内部审计工作。为深入贯彻《进一步加强卫生健康行业内部审计工作若干意见的通知》及《卫生健康行业内部审计基本指引(试行)》等7个工作指引文件精神,强化医院内部审计监督,发挥内部审计“治已病、防未病”作用,作者编写了本书。本书分为上、中、下三个篇章,上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理;中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员,并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳;下篇以A医院为例,对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。本书内容全面、结构完整,行业特点鲜明、实操指导性强,适用于医院业务主管部门、高层管理人员、内部审计主管人员、内部审计人员和社会机构等人群学习和参考。
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