• 企业内部控制与风险管理工具箱·风险基础内部审计:理论·实务·案例
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企业内部控制与风险管理工具箱·风险基础内部审计:理论·实务·案例

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作者董大胜、韩晓梅 著

出版社大连出版社

出版时间2010-10

版次1

装帧平装

货号d25

上书时间2024-10-09

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 董大胜、韩晓梅 著
  • 出版社 大连出版社
  • 出版时间 2010-10
  • 版次 1
  • ISBN 9787806844861
  • 定价 38.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 296页
  • 丛书 企业内部控制与风险管理工具箱
【内容简介】
《企业内部控制与风险管理工具箱·风险基础内部审计:理论·实务·案例》全面介绍了基于风险管理的内部审计的理念、方法和程序,为企业在充满风险的环境中实施风险基础内部审计、重塑内部审计职能提供指导和建议。本书共分九章,包括风险管理与风险基础内部审计、风险基础内部审计的方法与流程、风险识别与评估、制订风险基础审计计划、风险管理审计、公司治理审计、内部控制审计、审计报告、风险基础内部审计的管理等内容。
【作者简介】
董大胜,经济学博士、研究员。现为中华人民共和国审计署副审计长、审计署高级审计师评审委员会副主任委员、财政部企业内部控制标准委员会副主席、财政部会计准则委员会委员、中国注册会计师协会常务理事、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国资产评估协会委员、国家会计学院董事、美国艾森豪威尔基金会中国大陆访问学者、哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者。长期从事财经和审计理论研究及实务工作,曾主编、编写著作二十余部,发表论文六十余篇;韩晓梅,管理学博士。现为南京理工大学经济管理学院会计学副教授、硕士生导师、中国会计学会财务成本分会常务理事、中国会计学会内部控制专业委员会委员、中国注册会计师协会审计准则起草组专家、中国注册会计师协会会计师事务所内部治理指导委员会委员、美国华盛顿大学foster商学院会计系访问学者。曾出版专著一部,主编和编写著作三部,主持省部级项目四项,发表论文二十余篇。
【目录】
第一章风险、风险管理与风险基础内部审计
第一节风险与风险管理
第二节风险管理与风险基础内部审计

第二章风险基础内部审计的方法与流程
第一节风险基础内部审计的方法
第二节风险基础内部审计的主要阶段

第三章风险识别与评估
第一节董事会、管理层与内部审计的职责
第二节识别和评估风险
第三节风险记录_

第四章风险基础审计计划
第一节将风险与审计相联系
第二节制订审计计划

第五章风险管理审计
第一节确定风险管理成熟度
第二节风险管理综合评价

第六章公司治理审计
第一节公司治理及其审计
第二节公司治理审计的内容

第七章内部控制审计
第一节内部控制审计概述
第二节企业整体层面的内部控制审计
第三节具体业务层面的内部控制审计
第四节信息系统的内部控制审计

第八章审计报告
第一节审计报告的编制
第二节审计报告的内容与格式
第三节审计报告的报送、追踪与后续审计

第九章风险基础内部审计的管理
第一节内部审计档案管理
第二节内部审计质量管理
第三节风险基础内部审计综合评估
参考文献
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