• 两岸金融研训丛书:银行内部控制与内部稽核
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两岸金融研训丛书:银行内部控制与内部稽核

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作者台湾金融研训院、台湾金融研训院·上海明鸿银行教育培训中心组 编

出版社中国金融出版社

出版时间2013-09

版次1

装帧平装

货号9787504970121

上书时间2024-11-30

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 台湾金融研训院、台湾金融研训院·上海明鸿银行教育培训中心组 编
  • 出版社 中国金融出版社
  • 出版时间 2013-09
  • 版次 1
  • ISBN 9787504970121
  • 定价 58.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 404页
  • 字数 433千字
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 两岸金融研训丛书
【内容简介】
  《两岸金融研训丛书:银行内部控制与内部稽核》内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理之整合架构、内部控制制度之建立与执行、各项业务查核实务及相关法规与函令,不论对银行业务作业内部控制了解,及作为《建制风险导向内部控制制度》之参考都比较实用。
【作者简介】
  台湾金融研训院,为台湾最具规模金融专业研训机构;
  培育无数金融界杰出决策主管与金融人才;
  在出版、训练、测验及研究四大业务架构下:致力推广金融知识,深化金融培训,推动金融专业认证及建构金融智库平台。
  
  上海明鸿银行教育培训中心,11年银行培训经验;
  政府颁发的A类办学资质、“优秀教育培训机构”荣誉。
  国内领先的办学规模;
  由银行领导、专家组成的师资闭队;
  可容纳500人,吃、住、教学于一体的锦秋基地。
【目录】
第一篇内部控制与内部稽核制度
第一章内部控制的原理原则
第一节前言
第二节内部控制的演进
第三节金融机构的内部控制架构
第二章内部控制制度之建立与执行
第一节金融稽核体系
第二节“法令”遵循主管制度
第三节内部稽核制度
第四节自行查核制度

第二篇金融机构各项业务查核
第三章出纳业务
第一节 业务介绍
第二节一般事项之查核
第三节出纳作业之查核
第四节库存现金之查核
第五节待交换票据之查核
第六节托收票据之查核
第七节有价证券与保管有价证券之查核
第八节空白单据之查核
第九节授信债权凭证之查核
第十节自动柜员机及金融卡业务之查核
第十一节案例研讨

第四章存汇业务
第一节业务介绍
第二节查核方法
第三节一般事项之查核
第四节支票存款业务之查核
第五节存折存款业务之查核
第六节存单存款业务之查核
第七节同业存款、综合存款及可转让定期存单业务之查核
第八节汇兑业务之查核
第九节案例研讨

第五章授信业务暨逾期放款
第一节授信业务
第二节授信作业
第三节贷后管理
第四节逾期放款

第六章外汇业务
第一节外汇业务介绍
第二节外汇业务之风险与应注意事项
第三节出口外汇业务之查核重点
第四节进口外汇业务之查核重点
第五节境外汇兑业务之查核重点
第六节其他外汇业务之查核重点

第七章投资业务
第一节有价证券投资
第二节企业投资

第八章信托业务
第九章财富管理业务
第十章票券及证券业务
第十一章消费金融业务
第十二章信息业务
第十三章衍生性金融商品
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