• 审计学教程
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审计学教程

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作者曹泰松、王琳 主编

出版社上海交通大学出版社

出版时间2017

版次1

装帧平装

货号9787313177407

上书时间2024-11-24

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 曹泰松、王琳 主编
  • 出版社 上海交通大学出版社
  • 出版时间 2017
  • 版次 1
  • ISBN 9787313177407
  • 定价 46.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 页数 376页
【内容简介】
本书的内容包括四篇:第一篇为审计的基本理论与方法,主要介绍审计的基本属性、审计主体、审计程序、审计方法、审计目标、审计计划、审计证据、审计工作底稿、审计重要性、审计风险、风险评估和风险应对等;第二篇为业务循环审计,系统介绍销售和收款循环审计、采购和付款循环审计、生产和存货循环审计、投资和筹资循环审计、人力资源和工薪循环审计、货币资金审计等;第三篇为终结审计,系统介绍完成审计工作和出具审计报告;第四篇为内部控制审计和审计职业规范。
【目录】
 *
*章  总论

*节  审计的产生与发展

第二节  审计概述

第三节  审计的分类

【本章小结】

【复习思考题】

第二章  审计组织与审计人员

*节  国家审计机关和审计人员

第二节  内部审计机构和审计人员

第三节  民间审计组织和审计人员

【本章小结】

【课后强化训练】

第三章  注册会计师的职业道德与法律责任

*节  注册会计师的职业道德

第二节 注册会计师的法律责任

【本章小结】

【课后强化训练】

第四章  计划审计工作

*节  审计计划

第二节  审计目标

第三节  重要性

第四节  审计风险

【本章小结】

【课后强化训练】

第五章  审计准则与审计依据

*节  审计准则

第二节  审计依据

【本章小结】

【课后强化训练】

第六章  审计证据与审计工作底稿

*节  审计证据

第二节  审计工作底稿

【本章小结】

【课后强化训练】

第七章  内部控制及其评估

*节  内部控制概述

第二节  内部控制的描述

第三节  内部控制评价

第四节  内部控制审计

【本章小结】

【课后强化训练】

第八章  审计测试中的抽样技术

*节  审计抽样概述

第二节  抽样技术在审计实务中的运用

【本章小结】

【课后强化训练】

第九章  销售与收款循环审计

*节  业务循环审计概述

第二节  销售与收款循环概述

第三节  销售与收款循环的内部控制及其测试

第四节  销售与收款循环的实质性测试

【本章小结】

【课后强化训练】

第十章  采购与付款循环审计

*节  采购与付款循环审计概述

第二节  采购与付款循环的内部控制及其测试

第三节  采购与付款循环的实质性测试

【本章小结】

【课后强化训练】

第十一章  生产与费用循环审计

*节  生产与费用循环概述

第二节  生产与费用循环的内部控制及其测试

第三节  生产与费用循环的实质性测试

【本章小结】

【课后强化训练】

第十二章  筹资与投资循环审计

*节  筹资与投资循环概述

第二节  筹资与投资循环的内部控制及其测试

第三节  筹资与投资循环的实质性测试

【本章小结】

【课后强化训练】

第十三章  货币资金审计

*节  货币资金概述

第二节  货币资金的内部控制及其测试

第三节  货币资金的实质性测试

【本章小结】

【课后强化训练】

第十四章  完成审计工作与审计报告

*节  审计报告编制前的工作

第二节  审计报告概述

第三节  审计报告的基本内容

第四节  审计报告的基本类型

第五节  管理建议书

【本章小结】

【课后强化训练】

参考文献
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