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审计理论与实务教程

131 八五品

仅1件

江苏镇江
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作者王丽、范明华、张学军 编

出版社南京大学出版社

出版时间2015-11

版次1

装帧平装

货号8027

上书时间2024-08-28

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 王丽、范明华、张学军 编
  • 出版社 南京大学出版社
  • 出版时间 2015-11
  • 版次 1
  • ISBN 9787305162473
  • 定价 58.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 432页
  • 字数 704千字
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
  《审计理论与实务教程》在编撰过程中,注重理论联系实际,突出实务。从接受业务委托、编制审计计划、进行风险评估,到各个业务循环的控制测试和实质性程序,以及完成审计工作和出具审计报告等整个审计过程,以虚拟企业——华润机械有限公司为例,编制了规范化的审计工作底稿,并按会计师事务所归档顺序编制成附录二,完整地展现给学生,以增强学生对整个审计过程的感性认识以及对审计理论的理解和掌握,也有利于培养学生分析问题、解决问题的能力。
【目录】
第一编 审计的基本理论
第一章 总论
本章导读
第一节 审计的性质
第二节 注册会计师审计的发展历史
第三节 注册会计师的业务范围
第四节 注册会计师及其组织
第五节 注册会计师的法律责任
本章小结
本章习题
第二章 注册会计师执业规范体系
本章导读
第一节 注册会计师职业道德守则
第二节 业务准则
第三节 质量控制准则
本章小结
本章习题
第三章 审计目标与审计风险
本章导读
第一节 财务报表审计总体目标
第二节 管理层认定与具体审计目标
第三节 重要性
第四节 审计风险
第五节 审计过程
本章小结
本章习题
第四章 审计证据与审计工作底稿
本章导读
第一节 审计证据
第二节 审计程序
第三节 进一步审计程序
第四节 控制测试
第五节 实质性程序
第六节 审计工作底稿
本章小结
本章习题
第五章 审计报告
本章导读
第一节 审计报告概述
第二节 审计报告的类型
第三节 审计报告的格式和内容
本章小结
本章习题
附录一 华润机械有限公司概况

第二编 财务报表审计实务
第六章 审计计划
本章导读
第一节 初步业务活动
第二节 总体审计策略和具体审计计划
本章小结
本章习题
第七章 风险的评估与应对
本章导读
第一节 风险评估概述
第二节 了解被审计单位及其环境
第三节 了解内部控制
第四节 评估重大错报风险
第五节 风险应对
本章小结
本章习题
第八章 销售与收款循环审计
本章导读
第一节 销售与收款的业务流程及会计记录
第二节 销售与收款循环的内部控制与控制测试
第三节 销售与收款交易的实质性程序
第四节 营业收入的实质性程序
……
第三编 财务报表审计工作底稿
参考文献
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