• 中国注册会计师独立审计准则·2003【磨损,见图】
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中国注册会计师独立审计准则·2003【磨损,见图】

3.5 八五品

仅1件

河南濮阳市
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作者中国注册会计师协会 编

出版社经济科学出版社

出版时间2003-06

版次1

装帧平装

货号q212

上书时间2024-10-05

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 中国注册会计师协会 编
  • 出版社 经济科学出版社
  • 出版时间 2003-06
  • 版次 1
  • ISBN 9787505835931
  • 定价 46.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 448页
  • 字数 580千字
【内容简介】
中国注册会计师独立审计准则体系由三个层次组成:(1)独立审计基本准则;(2)独立审计具体准则和独立审计实务公告;(3)执业规范指南。独立审计基本准则、具体准则与实务公告是注册会计师执行独立审计业务、出具审计报告的法定要求,注册会计师执行中华人民共和国注册会计师法》第十四条规定的审计业务,应当遵照执行。执业规范指南是对注册会计师执行独立审计业务,出具审计报告的具体指导,注册会计师应当参照执行。从1995年起,中国注册会计师协会先后制定了6批独立审计准则项目,包括1个独立审计准则序言,l个独立审计基本准则及3个相关基本准则,28个具体准则,10个实务公告和5个执业规范指南,共48个项目。此外,针对不同业务,还发布了3个指导意见,2个审计技术提示和8个规范性文件。为方便注册会计师执业,中注协除出版准则、指南单行本外,还在每年编辑出版准则汇编和准则中英文对照本。《中国注册会计师独立审计准则2003》是2003年的汇编本,收录了截止2003年5月已发布的准则和相关文件。
【目录】
中国注册会计师独立审计准则序言

独立审计基本准则

独立审计具体准则

  独立审计具体准则第1号——会计报表审计

  独立审计具体准则第2号——审计业务约定书

  独立审计具体准则第3号——审计计划

  独立审计具体准则第4号——审计抽样

  独立审计具体准则第5号——审计证据

  独立审计具体准则第6号——审计工作底稿

  独立审计具体准则第7号——审计报告(2003年4月14日修订)

  独立审计具体准则第8号——错误与舞弊

  独立审计具体准则第9号——内部控制与审计风险

  独立审计具体准则第10号——审计重要性

  独立审计具体准则第11号——分析性复核

  独立审计具体准则第12号——利用专家的工作

  独立审计具体准则第13号——利用其他注册会计师的工作

  独立审计具体准则第14号——期初余额

  独立审计具体准则第15号——期后事项

  独立审计具体准则第16号——关联方及其交易

  独立审计具体准则第17号——持续经营(2003年4月14日修订)

  独立审计具体准则第18号——违反法规行为

  独立审计具体准则第19号——与已审计会计报表一同披露的其他信息

  独立审计具体准则第20号——计算机信息系统环境下的审计

  独立审计具体准则第21号——了解被审计单位情况

  独立审计具体准则第22号——考虑内部审计工作

  独立审计具体准则第23号——管理当局声明

  独立审计具体准则第24号——与管理当局的沟通

  独立审计具体准则第25号——会计估计

  独立审计具体准则第26号——存货监盘

  独立审计具体准则第27号——函证

  独立审计具体准则第28号——前后任注册会计师的沟通

独立审计实务公告

执业规范指南

其他相关准则

指导意见

审计技术提示

相关文件
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