• (读)(2022年版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(提升内控风险应对)
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(读)(2022年版)企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(提升内控风险应对)

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广东广州
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作者左强

出版社立信会计出版社

出版时间2022-03

版次1

装帧其他

货号13114

上书时间2024-06-27

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 左强
  • 出版社 立信会计出版社
  • 出版时间 2022-03
  • 版次 1
  • ISBN 9787542970688
  • 定价 95.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
【内容简介】
在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导向的内部控制已从传统的财务报告目标扩展至战略目标,本书在介绍以风险为导向的内部控制时融入企业管理的思想与工具;③内部控制与业务流程密不可分,本书也侧重于对企业业务流程的分析与梳理;④本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。
【作者简介】
企业内部控制编审委员会由一批长期从事在教育和实务线的专家组成,具有丰富的教学及实践经验,以期为需要建立健全内部控制制度的企业提供行之有效的帮助。
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