• 企业内部控制规范指引操作案例点评/财务与会计案例评析丛书
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企业内部控制规范指引操作案例点评/财务与会计案例评析丛书

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浙江嘉兴
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作者傅胜

出版社北京大学出版社

ISBN9787301185438

出版时间2011-02

装帧其他

开本16开

定价38元

货号1948658

上书时间2024-10-12

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品相描述:全新
商品描述
作者简介
池国华,管理学博士,东北财经大学会计学院教授。现任东北财经大学中国内部控制研究中心常务副主任,兼任财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、中国会计学会会计教育专业委员会委员。系全国会计学术领军后备人才。出版《EVA管理业绩评价系统模式》、《内部管理业绩评价系统设计研究》、《内部管理控制论》等著作五部;主编《内部控制学》、《财务报表分析》、《公司理财》等教材五部;在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》、《审计研究》等刊物上发表论文二十余篇;主持或参与国家自然科学基金、国家社会科学基金、 人文社科规划、中国博士后科学基金等课题十余项;获得中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖、中国会计学会优秀论文一等奖、杨纪琬奖学金优秀博士论文奖等。
傅胜,东北财经大学会计学院培训中心主任。教授研究员级高级会计师,上海对外贸易学院客座教授。在国家核心期刊上发表“现代公司治理环境下如何建立内部控制体系”等专业论文三十余篇。出版《行业会计比较》、《财务报表审计实训》等著作二十余部,主持完成“辽宁省上市公司内部控制信息披露研究”等省部级课题四项。

目录
第一章  企业内部控制基本规范控制要点与案例点评
第二章  企业内部控制应用指引之内部环境控制要点与案例点评
  第一节  组织架构控制要点与案例点评
  第二节  发展战略控制要点与案例点评
  第三节  人力资源控制要点与案例点评
  第四节  社会责任控制要点与案例点评
  第五节  企业文化控制要点与案例点评
第三章  企业内部控制应用指引之控制活动控制要点与案例点评
  第一节  资金活动控制要点与案例点评
  第二节  采购业务控制要点与案例点评
  第三节  资产管理控制要点与案例点评
  第四节  销售业务控制要点与案例点评
  第五节  研究与开发控制要点与案例点评
  第六节  工程项目控制要点与案例点评
  第七节  担保业务控制要点与案例点评
  第八节  业务外包控制要点与案例点评
  第九节  财务报告控制要点与案例点评
第四章  企业内部控制应用指引之控制手段控制要点与案例点评
  第一节  全面预算控制要点与案例点评
  第二节  合同管理控制要点与案例点评
  第三节  内部信息传递控制要点与案例点评
  第四节  信息系统控制要点与案例点评
第五章  企业内部控制评价指引控制要点与案例点评
第六章  企业内部控制审计指引控制要点与案例点评
主要参考文献

内容摘要
 傅胜和池国华主编的《企业内部控制规范指引操作案例点评》的特色:反映时代热点:为了推动我国上市公司和非上市大中型企业贯彻执行企
业内部控制规范及其配套指引,《企业内部控制规范指引操作案例点评》通过国内外众多的企业实例,深入解析企业内部控制基本规范及配套指引,以期帮助企业建立和健全内部控制体系,提升管理水平。
切合规范指引:《企业内部控制规范指引操作案例点评》是对财政部、
证监会等五部委2008年颁布的《企业内部控制基本规范》和2010年颁布的《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》的详细解读。
突出实务操作:《企业内部控制规范指引操作案例点评》共搜集、整理和改编了153个与内部控制相关的实际案例,这些案例时效性强,大多数是最近五年发生的;针对性强,既有内部控制失败的教训,也有内部控制成功
的经验;题材丰富,既涉及组织架构、发展战略、人力资源、企业文化等内控环境方面,也包括资金活动、销售业务、采购业务、资产管理、研究开发等业务活动方面。

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