• 企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版) 9787542975249
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企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版) 9787542975249

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浙江嘉兴
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作者编者:中华人民共和国财政部//中国证券监督管理委员会//中华人民共和国审计署//国家金融监督管理总局|责编:蔡伟莉

出版社立信会计

ISBN9787542975249

出版时间2024-01

装帧平装

开本其他

定价66元

货号31934927

上书时间2024-04-05

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   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
企业内部控制基本规范
企业内部控制应用指引
  企业内部控制应用指引第1号——组织架构
  企业内部控制应用指引第2号——发展战略
  企业内部控制应用指引第3号——人力资源
  企业内部控制应用指引第4号——社会责任
  企业内部控制应用指引第5号——企业文化
  企业内部控制应用指引第6号——资金活动
  企业内部控制应用指引第7号——采购业务
  企业内部控制应用指引第8号——资产管理
  企业内部控制应用指引第9号——销售业务
  企业内部控制应用指引第10号——研究与开发
  企业内部控制应用指引第11号——工程项目
  企业内部控制应用指引第12号——担保业务
  企业内部控制应用指引第13号——业务外包
  企业内部控制应用指引第14号——财务报告
  企业内部控制应用指引第15号——全面预算
  企业内部控制应用指引第16号——合同管理
  企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递
  企业内部控制应用指引第18号——信息系统
企业内部控制评价指引
企业内部控制审计指引
企业内部控制配套指引解读
  健全组织架构奠定内控基础——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》
  强化发展战略管理促进企业长远发展——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》
  加强人力资源建设夯实企业发展基石——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》
  履行社会责任是企业应尽的义务和使命——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》
  加强企业文化建设提升企业软实力——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》
  强化资金风险管控不断提升企业效益——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》
  强化采购风险管控提高企业采购效能——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》
  保障企业资产安全全面提升资产效能——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》
  规范销售行为扩大市场占有——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》
  促进企业自主创新全面提升核心竞争力——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第10号——研究与开发》
  强化风险管控确保工程质量——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》
  严控担保风险促进稳健发展——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》
  加强业务外包管理防范业务外包风险——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》
  提高财务报告质量夯实企业发展基础——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》
  强化全面预算管理促进实现发展战略——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》
  提高合同管理效能维护企业合法权益——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》
  有效管控内部信息传递促进企业经营管理决策优化——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》
  优化信息系统提升管理水平——财政部会计司解读《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》
  切实做好内部控制评价不断实现内部控制自我提升——财政部会计司解读《企业内部控制评价指引》
  规范内控审计行为促进内控有效实施——财政部会计司、中注协解读《企业内部控制审汁指引》
企业内部控制相关法规
  关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知
  企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号
  企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号
  关于印发《企业内部控制审计问题解答》的通知
  财政部关于印发《企业内部控制标准委员会工作大纲》和《企业内部控制标准制定程序》的通知
  中国银保监会关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见

内容摘要
 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2021年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企
业内部控制配套指引解读;第六部分为企业内部控制相关法规,包括企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号、企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号等。本书可帮助上市
公司和大中型企业尽快对本单位的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。

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