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企业内部控制:理论方法与案例

4 1.0折 42 八五品

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河北衡水
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作者龚杰、方时雄 著

出版社浙江大学出版社

出版时间2010-05

版次1

装帧平装

货号3-C13-9-6

上书时间2024-09-03

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 龚杰、方时雄 著
  • 出版社 浙江大学出版社
  • 出版时间 2010-05
  • 版次 1
  • ISBN 9787308050470
  • 定价 42.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 316页
  • 字数 430千字
【内容简介】
《企业内部控制:理论、方法与案例》是在系统地总结国内外内部控制理论与经验的基础上编写而成的。该书的特点:一是内容丰富。全面介绍了国内外现代内部控制理论和实务的发展史以及我国企业健全和完善内部控制的必要性;详细讲述了内部控制的目标与原则、内容与方法,还附有大量具有参考价值的案例。不但阐述了对内容控制、公司治理、会计制度等方面的许多新观念,而且详细介绍了许多新方法。既有理论上的新观点表述,又有实用的新方法介绍,也有案例点评。三是中心突出,通俗易懂。每章全面地讲述一个中心内容,各章节内容编写认真,重点突出,言之有掘;语言深入浅出,通俗易懂。学习此书可以掌握内部控制的基本理论、基础知识和操作方法,特别适合于企业的领导、财务会计人员、注册会计师及其助理人员和内部审计人员阅读。
【目录】
第一章内部控制概述
第一节内部控制概念的产生及其演变
第二节关于COSO报告
第三节内部控制的几个认识问题
第四节内部控制与内部牵制、内部审计

第二章建立、健全内部控制的必要性
第一节市场化、扩大化、国际化需要内部控制
第二节治理会计信息失真需要内部控制
第三节遏制单位内部经济犯罪需要内部控制

第三章内部控制的目标与原则、内容与形式
第一节内部控制的目标
第二节内部控制的原则
第三节内部控制的内容与形式
第四节内部控制的局限性

第四章内部控制方法(上)
第一节组织结构控制
第二节组织批准控制
第三节文件记录控制

第五章内部控制方法(中)
第一节全面预算控制
第二节实物保全控制
第三节风险评估控制

第六章内部控制方法(下)
第一节员工素质控制
第二节内部报告控制
第三节计算机信息技术控制
第四节内部审计控制

第七章货币资金内部控制
第一节货币资金内部控制概述
第二节岗位分工与授权批准
第三节现金与银行存款内部控制
第四节票据与有关印章的管理
第五节货币资金内部控制的监督检查

第八章销售与收款内部控制
第一节销售与收款内部控制概述
第二节岗位分工与授权批准
第三节销售与发货控制
第四节收款控制
第五节销售与收款内部控制的监督检查

第九章采购与付款内部控制
第一节采购与付款内部控制概述
第二节岗位分工与授权批准
第三节请购与审批控制
第四节采购与验收控制
第五节付款控制
第六节采购与付款内部控制的监督检查

第十章工程项目内部控制
第一节工程项目内部控制概述
第二节岗位分工与授权批准
第三节工程项目决策控制
第四节概算预算控制
第五节价款支付控制
……

第十一章担保内部控制
第十二章成本费用内部控制
第十三章固定资产内部控制
第十四章对外投资内部控制
第十五章筹资内部控制
案例
后记
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