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内部审计

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江苏南京
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作者李正 主编

出版社高等教育出版社

ISBN9787040612264

出版时间2023-10

版次1

装帧平装

开本其他

纸张胶版纸

定价36.5元

货号SC:9787040612264

上书时间2024-05-02

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品相描述:全新
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商品描述
内容简介:
  
本书是重量一流本科专业建设成果。本书共九章,主要内容包括:内部审计概论,内部审计的程序,内部审计管理,内部控制审计,舞弊审计,绩效审计,经济责任审计,建设项目审计,信息系统审计。

本书选取了典型行业内部审计案例,设置了复习思考题、练习题(包括单选题、多选题、判断题)和案例分析,适合作为高等学校内部审计相关课程教材,也可作为社会人士的自学用书。

目录:
第一章内部审计概论001

学习目标/001

第一节内部审计的历史演进/001

第二节内部审计的定义/015

第三节内部审计人员的职业道德/017

第四节利用外部专家服务/020

第五节内部审计与外部审计的协调/023

第六节评价外部审计工作质量/025

本章小结/027

练习题/027

第二章内部审计的程序031

学习目标/031

第一节内部审计计划/031

第二节内部审计的审前准备/038

第三节内部审计的实施阶段/039

第四节出具内部审计报告/054

……

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