内部审计思维与沟通 发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 9787115587886
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作者袁小勇,林云忠
出版社人民邮电出版社
ISBN9787115587886
出版时间2022-09
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开本其他
定价89.8元
货号29445920
上书时间2024-11-09
商品详情
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作者简介
袁小勇
从事会计、审计理论与实务研究工作30余年。1999年获北京市跨世纪人才称号。历任审计教研室主任、会计审计研究所副所长、审计系主任等职务,现任首都经济贸易大学会计学院案例研究中心主任,兼任中国财政科学研究院内控管理师(CM)项目专委会副主任、中国总会计师协会管理会计师系列教材编写委员会委员(教材主编)、北京审计学会工业企业委员会委员。其主编的《审计学》教材于2019年被评为北京高等学校优质本科教材,其讲授的“审计学”课程于2021年入选教育部课程思政示范课程,个人入选教育部课程息数教学名师和教学团队。
林云忠
国际注册内部审计师(CA),中国内部审计协会职业发展委员会委员,宁波市内部审计协会副会长。有近三十年审计工作经验,致力于研究与传递内部审计优选理念、优选技术与方法,培养了一大批内部审计“三会”人才,为地方经济与组织机构更好地发挥内部审计作用做出了贡献,被业内戏称为永远充满活力与激情的“林导”,领导的宁波市内部审计协会秘书处曾荣获宁波市审计系统“身边的感动一一审计先锋”团队称号。曾被多所高校聘请为研究生校外导师,主编过《工程项目内部审计操作实务》一书。
目录
上篇内部审计思维
第一章何为内部审计思维
1.1思维
什么是思维
什么是思维体系
如何评价思维能力
1.2内部审计思维体系
内部审计思维体系的内容
内部审计思维过程
内部审计思维体系建立的意义
第二章系统思维在内部审计工作中的运用
2.1战略思维运用
案例:运用战略思维,规划与开展乡镇内部审计工作
案例:基于战略思维,构建内部审计评价指标体系
2.2整体性思维运用
……
内容摘要
内部审计存在的价值,是要发现问题、分析问题、解决问题。这是相互递进的三个层次,但与审计的思维与沟通密切相关。如果审计不具备严谨的思维与周密的逻辑,那么很难发现企业的问题;如果发现了问题,但不具备系统思考问题的方法,也不能很好地与管理层进行交流与沟通,进而探明问题存在的原因及解决问题的思路,审计也很难有所作为。所以说,内部审计人员需要具备审计思维与沟通能力。
本书通过大量的审计案例与实务场景对审计思维与沟通这两个主要能力进行了详细地阐述,涵盖审计思维的内涵与体系、审计思维在内部审计工作中的运用、审计思维能力的培养与提升、有效的内部沟通与外部沟通的方法、内部审计的人际冲突与化解等重要内容。希望读者在阅读完本书后可以更好地发现审计问题、克服沟通障碍,实现审计价值。
主编推荐
李金华会长作序推荐
百余位一线内审实战派人士畅谈审计实务经验
解决内审实务问题诚意之作
☆学习内部审计底层逻辑,用一套思维解决所有内审问题
面对庞大的内审项目不知如何开展,面对内审中出现的各种问题总是抓不住关键,这可能是因为没有形成内部审计的思维框架。本书作者从几十年内审工作和教学经验中整理出内审思维体系,教会你系统性思维、逻辑思维、博弈思维、创新思维在内部审计中的应用,搞清内部审计的思维逻辑,让你在面对问题时更好地透过现象看本质,顺利找到解决问题的钥匙。
☆学会沟通技巧,既能达到内审目的又能不得罪人
内部审计中很多的工作场景需要我们与其他部门进行反复沟通,沟通不顺畅会导致内审工作的开展遭遇很多阻碍。其实,沟通是有方法和技巧的,有时一个简单的方法和表达方式的改变可以达到四两拨千斤的效果。本书针对内审实务工作提供了丰富的沟通技巧以及冲突化解的方法以及应用的实际场景,与实务适配性高、实用性强,帮你克服沟通障碍,更快地实现审计目标。
☆有故事有案例,有理论有实践
50+实务工作案例让技巧与方法不再停留于理论,阅读起来趣味盎然,不再枯燥。另有内部审计思维评价表等工具模板拿来即用,实践性强。
媒体评论
本套丛书的作者皆是来自内部审计一线的理论与实务工作者,他们在书中认真分析、借鉴和总结了当前国内外内部审计优选的理念和方法,他们勤于思考、思维开阔、洞察力强,衷心希望他们和这套丛书可以为我国内部审计事业的发展添砖加瓦。
——李金华/中国内部审计协会名誉会长/
实务的发展需要理论的支持,理论的价值需要实务去印证,内部审计实务图书的高质量建设在内部审计人才培养中具有重要地位。本套丛书从综合结构与编写思路上来看,既有审计基础理论的阐述与创新(《内部审计工作指南》《内部审计思维与沟通》);也有审计实务的指导(《合规型内部审计》《增值型内部审计》);还有审计案例的分析与探讨(《内部审计情景案例》),可以说是一套设计思路清晰、逻辑结构合理、内容务实完整、层次递进互补的“内部审计工作法”体系。
——李如祥/中国内部审计协会副会长、雅戈尔集团监事会主席/
21世纪以来,我国内部审计事业进入了高速发展的快车道,以增加价值为目标的现代管理审计蓬勃发展。这套丛书的内容相互支撑,互为印证,体现了很好的内在逻辑。同时,每本书都有理论分析和应用案例,能够自成体系,紧扣主题;丛书在写作方法方面也有所创新,采用了问题导向、逻辑分析加应用指引的方式,有助于读者学习和理解,引人入胜;丛书契合中国国情和内部审计环境,有厚度、有内涵。
——时现/中国内部审计协会准则专业委员会副主任委员、南京财经大学副校长/
内部审计作为我国审计监督体系的重要组成部分,被寄予了越来越多的期待,这也为内部审计机构和内部审计人员在组织机构中占据新的位置提供了很好的机遇。打造一套贴近实务、知识体系完整的内部审计实务工作学习读物,可以为广大的内部审计工作人员提供科学的指导,推动我国内部审计的人才培养,为我国内部审计的行业发展做出贡献。本套丛书具有重视审计思想、突出核心能力、捕捉时代热点、紧抓实务要点等特点,是一套有理论、有实务、有情怀的好书。
——李若山/复旦大学管理学院教授/
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