• 高级审计理论与实务 9787301318393
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高级审计理论与实务 9787301318393

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作者李晓慧

出版社北京大学出版社

ISBN9787301318393

出版时间2021-01

装帧平装

开本16开

定价68元

货号29191067

上书时间2024-10-19

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品相描述:全新
商品描述
导语摘要
  《高级审计理论与实务》全面系统地分析和阐述了审计理论和实务的变革、现代审计在社会经济生活中的作用、内部控制及其内部控制评价、政府审计、企业内部审计等诸多方面,为学生提升审计理念、拓宽职业视野开辟了新的空间。主要特色与创新点:
(1)前瞻性与扎根性并存。跟进前沿审计理论和实务分专题深化审计在各个领域的运用,扎根现实问题进行质疑和思考,有助于培养问题导向的务实的高级人才。
(2)创新性与灵活性并存。增加“翻转课堂”“案例教学”以及“行动学习讨论”等环节,运用创新的教学改革模式提升审计理论和实务的学习效率,每个章节都可以自成体系形成专题模块,方便灵活的教学与学习。
(3)实践性与学术性并存。针对经济生活中*常见的审计类型和审计项目,从学术深度和实践操作两个方面展开,提升学生对审计理论和实务的认识和掌握。

作者简介
李晓慧,中央财经大学会计学院,教授、博士生导师,首批资深注册会计师(非执业会员),会计领军人才;兼任全国工商管理硕士教育指导委员会全国“百篇优秀管理案例的函审专家”、中国会计学会审计监督委员会会委员、中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员等。研究领域包括现代审计理论与实务、内部控制与内部审计、政府会计与绩效审计、资本市场信息披露及其相关案例研究等。

目录
模块一  审计理论与审计准则
章  市场经济、“互联网+”与审计
第二章  风险导向审计理论及应用
第三章  审计报告准则及其具体运用
模块二  财务报表审计与资本市场信息监管
第四章  集团财务报表审计
第五章  资本市场审计关注与审计监管
第六章  IPO审计理论与实践
模块三  内部控制与舞弊审计
第七章  内部控制评价与审计
第八章  舞弊审计理论与实践
模块四  国家审计与内部审计
第九章  国家审计的理论与实践
第十章  内部审计的理论与实践
模块五  其他审计专题
第十一章  经济责任审计理论与实践
第十二章  信息治理与审计信息化
参考文献

内容摘要
  《高级审计理论与实务》全面系统地分析和阐述了审计理论和实务的变革、现代审计在社会经济生活中的作用、内部控制及其内部控制评价、政府审计、企业内部审计等诸多方面,为学生提升审计理念、拓宽职业视野开辟了新的空间。主要特色与创新点:
(1)前瞻性与扎根性并存。跟进前沿审计理论和实务分专题深化审计在各个领域的运用,扎根现实问题进行质疑和思考,有助于培养问题导向的务实的高级人才。
(2)创新性与灵活性并存。增加“翻转课堂”“案例教学”以及“行动学习讨论”等环节,运用创新的教学改革模式提升审计理论和实务的学习效率,每个章节都可以自成体系形成专题模块,方便灵活的教学与学习。
(3)实践性与学术性并存。针对经济生活中*常见的审计类型和审计项目,从学术深度和实践操作两个方面展开,提升学生对审计理论和实务的认识和掌握。

主编推荐
李晓慧,中央财经大学会计学院,教授、博士生导师,首批资深注册会计师(非执业会员),会计领军人才;兼任全国工商管理硕士教育指导委员会全国“百篇优秀管理案例的函审专家”、中国会计学会审计监督委员会会委员、中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员等。研究领域包括现代审计理论与实务、内部控制与内部审计、政府会计与绩效审计、资本市场信息披露及其相关案例研究等。

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