• 审计学原理与案例
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审计学原理与案例

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北京海淀
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作者郭艳萍,傅贵勤,孟腊梅 主编

出版社清华大学出版社

ISBN9787302428619

出版时间2016-03

装帧平装

开本16开

定价42元

货号1201287481

上书时间2024-05-22

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品相描述:全新
商品描述
目录
第一章总论
第一节审计概述
第二节中国注册会计师执业准则
第三节注册会计师职业道德规范
第四节注册会计师的法律责任
本章小结
思考与练习

第二章审计计划、审计重要性与审计风险
第一节审计计划
第二节审计重要性
第三节审计风险
本章小结
思考与练习

第三章审计证据和审计工作底稿
第一节审计证据
第二节审计工作底稿
本章小结
思考与练习

第四章内 部 控 制
第一节内部控制的含义与演进
第二节内部控制审计
本章小结
思考与练习

第五章审 计 抽 样
第一节审计抽样概述
第二节控制测试中审计抽样的运用
第三节细节测试中审计抽样的运用
本章小结
思考与练习

第六章收入循环的审计
第一节收入循环审计的目标与范围
第二节收入循环内部控制测试
第三节收入循环实质性测试
本章小结
思考与练习

第七章支出循环的审计
第一节支出循环审计的目标与范围
第二节支出循环内部控制测试
第三节支出循环实质性测试
本章小结
思考与练习

第八章生产与费用循环审计
第一节生产与费用循环概述
第二节生产与费用循环的内部控制及其测试
第三节存货审计
第四节应付职工薪酬审计
第五节营业成本审计
第六节其他相关账户的审计
本章小结
思考与练习




第九章筹资与投资循环审计
第一节筹资与投资循环的特性
第二节筹资与投资循环的内部控制及测试
第三节借款审计
第四节所有者权益审计
第五节投资审计
第六节其他相关账户审计
本章小结
思考与练习

第十章货币资金审计
第一节货币资金审计概述
第二节库存现金审计
第三节银行存款审计
第四节其他货币资金审计
本章小结
思考与练习

第十一章审 计 报 告
第一节审计终结
第二节审计报告的作用与种类
第三节审计报告的内容与类型
第四节审计报告的编制
本章小结
思考与练习

第十二章验资
第一节验资概述
第二节具体审验程序
本章小结
思考与练习
参考文献

内容摘要
本书是根据中国注册会计师协会2010年发布的《中国注册会计师执业准则应用指南》及财政部2014年修订颁布的《企业会计准则》等新法规提出的新要求,结合《审计法》、《公司法》、《证券法》的规定,对现代风险导向审计的新形势经过深入研究编写而成。本书共有十二章内容,是靠前与本土兼具、理论与实务兼具的审计学原理教科书。本书内容广泛,涵盖了审计学理论的新发展及新的法规准则,具备系统性的学习架构并强调行业特性,符合现在及未来之需求。
本书适合会计学、审计学专业本科及专科学生使用,也可供MBA、MPAcc以及有兴趣的教师、研究人员使用或参考。

主编推荐
本书是靠前与本土兼具、理论与实务兼具的审计学原理教科书,并通过案例来阐释理论,使读者从案例中理解理论的含义。

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