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固定资产投资控制与内部审计

9.8 2.5折 39 八五品

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安徽蚌埠
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作者湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司审计部《固定资产投资审计》课题组 编

出版社中国计划出版社

出版时间2002-10

装帧平装

货号1024

上书时间2024-09-22

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 湖北省内部审计师协会、武汉钢铁(集团)公司审计部《固定资产投资审计》课题组 编
  • 出版社 中国计划出版社
  • 出版时间 2002-10
  • ISBN 9787801771148
  • 定价 39.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 其他
【内容简介】
《固定资产投资控制与内部审计》是面对开放的国际工程市场,正视固定资产投资领域新视角凸现的问题,探索如何在投资控制的观念、体制、机制、管理实务技术重创新思路,如何促进内部审计与时俱进,如何在建设项目的全过程中实现投资控制与内部审计的联动效应,共同实现建设项目质量、工期、效益三大目标的实务操作书。
【目录】
一、概论篇
二、决策篇
三、筹资运作篇
四、项目设计篇
五、风险管理篇
六、招标投标篇
七、合同管理篇
八、采购供应篇
九、施工管理篇
十、造价控制篇
十一、财务管理篇
十二、后评估篇
十三、信息建设篇
十四、内部控制篇
十五、内容审计篇
十六、团队素质篇。
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