• 内部审计学(第2版)/高等院校审计系列教材
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内部审计学(第2版)/高等院校审计系列教材

12.83 2.9折 45 九品

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作者时现 编

出版社中国时代经济出版社

出版时间2012-08

版次2

装帧平装

货号A8

上书时间2024-12-17

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 时现 编
  • 出版社 中国时代经济出版社
  • 出版时间 2012-08
  • 版次 2
  • ISBN 9787511912442
  • 定价 45.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 350页
  • 正文语种 简体中文
  • 丛书 高等院校审计系列教材
【内容简介】
  遵循第一版的写作思想,《内部审计学(第2版)/高等院校审计系列教材》以《国际内部审计专业实务框架》为主导,充分结合《内部审计基本准则》对内部审计宗旨、责任和范围等的界定,从时间和地域两个维度阐释内部审计本质、属性和基本特征,全面阐释内部审计的内涵、外延及程序、方法,探寻其产生与发展规律,努力构建现代内部审计理论框架。
【目录】
总序

前言(第一版)
第一章内部审计概述
第一节内部审计历史
第二节内部审计定义
第三节内部审计准則
本章练习题
本章思考题

第二章内部审计程序
第一节内部审计程序框架
第二节审计准备阶段
第三节审计实施阶段
第四节审计终结与后续审计阶段
本章练习题
本章思考题

第三章内部审计机构与内部审计人员
第一节内部审计机构的设置与选择
第二节内部审计机构的权限与职责
第三节内部审计人员
本章练习题
本章思考题

第四章经营活动审计
第一节财务管理活动审计
第二节会计核算活动审计
第三节人力资源管理审计
第四节供产销业务审计
第五节管理活动审计
第六节管理部门审计
本章练习题
本章思考题

第五章内部控制审计
第一节内部控制概述
第二节内部控制审计的内容
第三节内部控制审计程序与方法
第四节内部控制审计要求
第五节内部控制审计案例分析
本章练习题
本章思考题

第六章风险管理与公司治理审计
第一节风险管理审计的内容
第二节风险管理审计的途径与方法
第三节风险管理审计案例分析
第四节公司治理审计
本章练习题
本章思考题

第七章信息系统审计
第一节信息系统审计概述
第二节信息系统审计的程序
第三节信息系统审计的内容
第四节信息系统审计的方法
本章练习题
本章思考题

第八章内部审计技术及应用
第一节审计抽样技术的应用
第二节分析性技术的应用
第三节内部控制自我评估技术的应用
第四节其他审计技术方法简介
本章练习题
本章思考题

第九章内部审计管理
第一节内部审计部门管理
第二节内部审计项目管理
第三节内部审计质量评价与改进
第四节内部审计风险及防范
第五节内部审计制度建设
第六节内部审计管理问题分析
本章练习题
本章思考题
参考文献
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