• 企业内部控制
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企业内部控制

46.37 6.8折 68 九五品

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北京海淀
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作者章国标 编者

出版社浙江大学出版社

出版时间2021-10

版次1

装帧其他

上书时间2024-10-02

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品相描述:九五品
图书标准信息
  • 作者 章国标 编者
  • 出版社 浙江大学出版社
  • 出版时间 2021-10
  • 版次 1
  • ISBN 9787308215794
  • 定价 68.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 380页
  • 字数 452千字
【内容简介】


本书将控制制度与企业风险点相结合,以风险为导向建立控制体系。在建立控制关键控制点与措施前,首先了解该控制面临的风险有哪些,在建立控制时以降低上述控制面临的风险为目标,从而具有较强的针对。本书作为控制基础教材,适合、财务管理、审计、资产评估、税收、金融、工商管理等专业的本科学生使用,也适用于企业开展控制制度建设与培训。
【目录】
章  企业内部控制的内涵及演进

  节  内部控制的定义及内涵

  第二节  内部控制的演进与发展

  第三节  我国内部控制的发展

  课后习题及答案

第二章  企业内部控制基本原理

  节  内部控制目标、类型和方法

  第二节  内部控制框架要素

  第三节  内部控制设计要求

  课后习题及答案

第三章  企业层面内部控制

  节  组织架构内部控制

  第二节  发展战略内部控制

  第三节  人力资源内部控制

  第四节  社会责任内部控制

  第五节  企业文化内部控制

  第六节  内部信息传递内部控制

  课后习题及答案

第四章  业务层面内部控制

  节  全面预算内部控制

  第二节  资金活动内部控制

  第三节  资产管理内部控制

  第四节  采购业务内部控制

  第五节  销售业务内部控制

  第六节  研究与开发内部控制

  第七节  信息系统内部控制

  第八节  财务报告内部控制

  第九节  合同管理内部控制

  第十节  其他业务内部控制

  课后习题及答案

第五章  企业内部控制评价

  节  内部控制评价概述

  第二节  内部控制评价程序和方法

  第三节  内部控制评价的内容

  第四节  内部控制缺陷认定

  第五节  内部控制评价报告

  课后习题及答案

第六章  企业内部控制审计

  节  内部控制审计概述

  第二节  计划审计工作

  第三节  实施审计工作

  第四节  评价控制缺陷

  第五节  完成审计工作

  第六节  出具审计报告

  第七节  内部控制审计报告案例

  课后习题及答案

参考文献
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