• 内部控制
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内部控制

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作者李正;刘杰

出版社北京大学出版社

出版时间2021-03

版次1

印数1千册

装帧平装

上书时间2024-05-15

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品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 李正;刘杰
  • 出版社 北京大学出版社
  • 出版时间 2021-03
  • 版次 1
  • ISBN 9787301319789
  • 定价 49.00元
  • 装帧 平装
  • 页数 276页
【内容简介】
  《内部控制》属于现代管理学、会计学和审计学交叉的一门学科。《内部控制》采用了大量的实际案例,既有内部控制的失败教训,也有内部控制的成功经验,以增强学生对内部控制基本原理与基本方法的理解与掌握;另外,《内部控制》注重培养学生运用所学知识对公司内部控制系统进行分析、设计与评价。全书共分九章内容,具体包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、内部控制的基本方法、业务循环控制、信息与沟通、内部监督、内部控制评价、内部控制审计。
【作者简介】
李正,云南财经大学会计学院特聘教授,博士生导师。中国审计学会理事。主持国家社会科学基金、教育部人文社会科学基金、中国博士后科学基金、浙江省自然科学基金、浙江省社会科学基金等十几项。参与国家自然科学基金、财政部会计准则研究课题、企业内部控制体系建设等各级各类课题五项。在《会计研究》《中国工业经济》《审计研究》《中南财经政法大学学报》等期刊发表论文二十多篇。研究方向为会计信息披露、内部审计与注册会计师审计、商业伦理与社会责任。刘杰,贵州财经大学会计学院副院长、博士、教授,曾任贵州省国际税收研究会理事等职务,长期从事管理咨询业务,主要研究领域:大数据审计、内部控制和会计信息化。在《Sustainability》《Economic Modelling》《财务研究》等国内外学术期刊上发表学术论文40余篇,出版学术专著1部,出版教材3部,参编教材1部,主持和参与40多项纵向和横向课题研究。
【目录】
第一章内部控制的基本理论

第二章内部环境

第三章风险评估

第四章内部控制的基本方法

第五章业务循环控制

第六章 信息与沟通

第七章 内部监督

第八章 内部控制评价

第九章 内部控制审计

第十章 内部控制咨询

附录 

参考文献
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