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中国内部审计规范

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2 九品

仅1件

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作者中国内部审计协会 编

出版社中国时代经济出版社

出版时间2005-09

版次1

装帧平装

货号26-18

上书时间2024-11-06

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 中国内部审计协会 编
  • 出版社 中国时代经济出版社
  • 出版时间 2005-09
  • 版次 1
  • ISBN 9787801697882
  • 定价 48.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 340页
  • 字数 370千字
【内容简介】
《中国内部审计规范》主要内容分为三篇,中国内总部审计规定、中国内部审计准则、中国内部审计准则释义。
【目录】
序言
关于中国内部审计准则制定的若干问题(代前言)
第一篇中国内部审计规定
审计署关于内部审计工作的规定
《审计署关于内部审计工作的规定》起草说明
第二篇中国内部审计准则
中国内部审计准则序言
内部审计基本准则
内部审计人员职业道德规范
内部审计具体准则第1号——审计计划
内部审计具体准则第2号——审计通知书
内部审计具体准则第3号——审计证据
内部审计具体准则第4号——审计工作底稿
内部审计具体准则第5号——内部控制审计
内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告
内部审计具体准则第7号——审计报告
内部审计具体准则第8号——后续审计
内部审计具体准则第9号——内部审计督导
内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调
内部审计具体准则第11号——结果沟通
内部审计具体准则第12号——遵循性审计
内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量
内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务
内部审计具体准则第15号——分析性复核
内部审计具体准则第16号——风险管理审计
内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险
内部审计具体准则第18号——审计抽样
内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制
内部审计具体准则第20号——人际关系
内部审计实务指南第1号——建设项目审计
内部审计实务指南第2号——物资采购审计
中国内部审计协会准则委员会(2000~2004年)
中国内部审计协会准则委员会(2005年)
第三篇中国内部审计准则释义
《内部审计基本准则》释义
《内部审计人员职业道德规范》释义
《内部审计具体准则第1号——审计计划》释义
《内部审计具体准则第2号——审计通知书》释义
《内部审计具体准则第3号——审计证据》释义
《内部审计具体准则第4号——审计工作底稿》释义
《内部审计具体准则第5号——内部控制审计》释义
《内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告)释义
《内部审计具体准则第7号——审计报告》释义
《内部审计具体准则第8号——后续审计》释义
《内部审计具体准则第9号——内部审计督导》释义
《内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调)释义
《内部审计具体准则第11号——结果沟通>释义
《内部审计具体准则第12号——遵循性审计》释义
《内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量》释义
《内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务>释义
《内部审计具体准则第15号——分析性复核》释义
《内部审计具体准则第16号——风险管理审计》释义
《内部审计具体准则第17号——重要性与审计风险》释义
《内部审计具体准则第18号——审计抽样》释义
《内部审计具体准则第19号——内部审计质量控制》释义
《内部审计具体准则第20号——人际关系》释义
后记
致谢
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