基础审计 理论·实务·案例/全国高职高专会计专业理实一体化系列教材
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全新
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作者王婧、孙一玲、任立涛、苏鹏 著
出版社清华大学出版社
出版时间2017-11
版次1
装帧平装
货号602 9-24
上书时间2024-09-25
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
-
作者
王婧、孙一玲、任立涛、苏鹏 著
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出版社
清华大学出版社
-
出版时间
2017-11
-
版次
1
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ISBN
9787302483885
-
定价
48.00元
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装帧
平装
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开本
16开
-
纸张
胶版纸
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页数
354页
-
字数
522千字
- 【内容简介】
-
本教材是对高职院校传统《审计》教材改革的一种尝试,立足审计岗位典型工作任务,以注册会计师审计为主导,在遵循审计基本业务流程的前提下,采用项目化教材开发理念,结合实训任务与案例,循序渐进地展开讲解,加深学生对基本概念和理论的理解,促进知识转化为能力。
本教材共有13个项目,包括审计岗位认知、了解审计人员的职业道德与执业准则、审计证据与审计工作底稿、计划审计工作、进行风险评估与风险应对、审计抽样、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、认识独立性、出具审计报告。
- 【目录】
-
项目1审计岗位认知1
任务11认识审计岗位1
任务12认知审计目标7
任务13认知审计测试流程11
项目2了解审计人员的职业道德与执业准则13
任务21认识我国审计组织13
任务22了解我国审计人员的职业道德15
任务23认识中国注册会计师执业准则21
任务24了解中国内部审计执业准则40
项目3审计证据与审计工作底稿44
任务31认知审计证据44
任务32认知审计程序48
任务33认知审计工作底稿54
项目4计划审计工作64
任务41初步业务活动64
任务42编制总体审计策略和具体审计计划68
任务43认知审计重要性74
任务44认知审计风险77
项目5进行风险评估与风险应对81
任务51认识风险评估81
任务52了解被审计单位的内部控制96
任务53识别与评估重大错报风险113
任务54进行风险应对——进一步审计程序120
项目6审计抽样137
任务61认知审计抽样的基本原理和步骤137
任务62审计抽样在控制测试中的应用148
任务63审计抽样在细节测试中的运用153
项目7销售与收款循环审计157
任务71销售与收款循环的特点157
任务72销售与收款循环的内部控制和控制测试165
任务73销售与收款循环的实质性程序177
项目8采购与付款循环审计208
任务81采购与付款循环的特点208
任务82采购与付款循环的内部控制和控制测试211
任务83采购与付款循环的实质性程序220
项目9生产与存货循环审计236
任务91生产与存货循环的特点236
任务92生产与存货循环的内部控制和控制测试238
任务93生产与存货循环的实质性程序242
项目10筹资与投资循环审计259
任务101筹资与投资循环的特点259
任务102筹资与投资循环的内部控制和控制测试260
任务103筹资与投资循环的实质性程序267
项目11货币资金审计310
任务111货币资金的特点310
任务112货币资金的内部控制和控制测试311
任务113货币资金的实质性程序315
项目12认识独立性323
任务121理解独立性的基本要求323
任务122了解经济利益324
任务123识别影响独立性的常见情形328
项目13出具审计报告336
任务131完成审计工作336
任务132认知审计报告345
任务133编制审计报告348
参考文献355
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