• 审计学
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审计学

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作者陈淑芳 主编

出版社天津大学出版社

出版时间2011

装帧其他

货号44908903

上书时间2024-11-30

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   商品详情   

品相描述:全新
图书标准信息
  • 作者 陈淑芳 主编
  • 出版社 天津大学出版社
  • 出版时间 2011
  • ISBN 9787561838976
  • 定价 35.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 26cm
  • 页数 302页
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
本书主要以注册会计师审计为重点,全面阐述了注册会计师审计的基本理论与实务,内容包括:注册会计师执业准则、审计目标与审计过程、审计证据与审计工作底稿等。
【目录】


 章 概论  节 注册会计师审计的产生与发展  第二节 审计的含义  第三节 审计的种类  第四节 审计的基本理论 第二章 注册会计师执业准则、职业道德守则与法律责任  节 注册会计师执业准则  第二节 职业道德原则和概念框架  第三节 注册会计师的法律责任 第三章 审计目标与审计过程  节 审计目标  第二节 审计过程 第四章 审计证据与审计工作底稿  节 审计证据  第二节 审计工作底稿 第五章 计划审计工作  节 初步业务活动  第二节 审计计划  第三节 审计重要性 第六章 风险评估与风险应对  节 风险评估  第二节 风险应对 第七章 审计抽样  节 审计抽样的基本原理  第二节 审计抽样在控制测试中的运用举例  第三节 审计抽样在细节 测试中的运用举例 第八章 销售与收款循环审计  节 销售与收款循环概述  第二节 销售与收款循环的控制测试  第三节 销售与收款循环的实质性程序 第九章 采购与付款循环审计  节 采购与付款循环审计概述  第二节 采购与付款循环的控制测试  第三节 采购与付款循环的实质性程序 第十章 生产与服务循环审计  节 生产与服务循环审计概述  第二节 生产与服务循环的控制测试  第三节 生产与服务循环的实质性程序 第十一章 筹资与投资循环审计  节 筹资与投资循环审计概述  第二节 筹资与投资循环的控制测试  第三节 筹资与投资循环的实质性程序 第十二章 货币资金审计  节 货币资金审计概述  第二节 货币资金的控制测试  第三节 货币资金审计的实质性程序 第十三章 特殊业务审计  节 期后事项和或有事项审计  第二节 会计政策变更和会计估计变更审计  第三节 持续经营假设审计  第四节 舞弊审计 第十四章 审计报告  节 审计报告概述  第二节 审计报告类型  第三节 审计报告的内容 第十五章 审计专题  节 政府审计  第二节 内部审计  第三节 审阅业务、其他鉴证业务和相关业务 第十六章 信息技术与审计  节 信息技术与审计概述  第二节 计算机辅助审计  第三节 电子商务审计  第四节 信息技术下的内部控制 参考文献 


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