• 现代企业内部审计精要第2版
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现代企业内部审计精要第2版

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0.15 八五品

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广东东莞
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作者尹维劼 编

出版社中信出版社

出版时间2007-06

版次1

装帧平装

上书时间2024-05-23

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   商品详情   

品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 尹维劼 编
  • 出版社 中信出版社
  • 出版时间 2007-06
  • 版次 1
  • ISBN 9787508609089
  • 定价 58.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 其他
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 443页
  • 字数 550千字
【内容简介】
  越来越多的内部审计现在采用外包的方式进行,社会审计承揽了这块业务,就要懂得如何去做内部审计。最重要的是要从企业的角度考虑问题,满足企业的需要,增加企业的价值。这本书可以帮助社会审计人员如何操作内部审计。
  本书针对读者掌握知识的关键环节,即看、记、用,抓住内部审计“精髓”和“要点”来写,写实手法非常明显。用60多万字的篇幅,浓缩了内部审计的全部精华,从书的结构和层次上又体现很强的逻辑性,尤其是这里面的大部分内容取自实际工作中,并进行了优选和适当加工,这样使得本书具有现实的指导性。
【作者简介】
  尹维劼,1967年出生于湖南靖州,1995年获北京经济学院审计专业硕士。
  国际注册内部审计师、注册会计师、审计师,同时还拥有高级会计师职称和证券发行与承销、证券经纪、证券投资咨询及基金从业资格等。现任北京汽车工业控股有限责任公司审计室主任,同时兼任一些关联公司监事或董事。担任中国机械工业审计学会副会长、北京市内部审计协会常务理事及北京市审计学会理事等。曾在中国香港及日本担任过一些公司的财务经理成总监、董事、监查役等职。
  代表作:《创业丛书》总主编、《现代企业投资精要》(丛书)总策划、《现代家
【目录】
第一篇内部审计基础
第一章职能定位
第一节基本概念
第二节现代企业内部审计特点
第三节现代企业内部审计职能
第二章机构设置
第一节公司治理与内部审计
第二节内部审计机构设置
第三节内部审计外包
第三章职业要求
第一节职业道德规范
第二节职业技能与知识
第三节人际关系
第四节职业后续教育
第四章规范管理
第一节我国内部审计的行业管理
第二节内部审计准则及其指南
第三节部门管理
第四节项目管理
第五节质量控制

第二篇审计程序
第一章项目分类规程
第一节立项评估
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