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内部审计学

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5.33 1.2折 45 八五品

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作者时现 编

出版社中国时代经济出版社

出版时间2009-08

版次1

装帧平装

货号9787802219533

上书时间2024-10-08

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品相描述:八五品
图书标准信息
  • 作者 时现 编
  • 出版社 中国时代经济出版社
  • 出版时间 2009-08
  • 版次 1
  • ISBN 9787802219533
  • 定价 45.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 355页
  • 字数 400千字
  • 正文语种 简体中文
【内容简介】
《内部审计学》以IIA新定义为主导,充分结合我国内部审计协会于2003年颁布的《内部审计基本准则》对内部审计宗旨、责任和范围的界定,综览来自于不同方向的内部审计描述和其概念的历史演变,突出内部审计理论基础和实践需求,遵循《国际内部审计专业实务框架》和中国内部审计准则,以企业的经营活动为主轴,全面阐释了内部审计的内涵、外延及程序、方法。本教材以问题的提出为引导,以理论阐述和案例分析相结合为特点,力求帮助读者能够积极思考,并在思考中寻找答案。教材突出理论的系统性和实践的可操作性,并具有规范性、前瞻性,既适合财经类高校会计审计专业学生学习使用,也适用于内部审计实务工作者的阅读、学习与参考。本教材共分8章。
【目录】
前言
第一章内部审计概论
第一节内部审计的定义
第二节内部审计机构的设置与选择
第三节内部审计机构的权限与职责
第四节内部审计人员
第五节内部审计准则简要介绍
本章练习题

第二章内部审计程序
第一节审计准备阶段
第二节审计实施阶段
第三节审计终结与后续审计阶段
第四节国际内部审计程序
本章练习题

第三章经营活动审计
第一节财务管理活动审计
第二节会计核算活动审计
第三节人力资源管理审计
第四节供产销业务审计
第五节管理活动审计
第六节管理部门审计
本章练习题

第四章内部控制审计
第一节内部控制概述
第二节内部控制审计的内容
第三节内部控制审计程序与方法
第四节内部控制审计要求
第五节内部控制审计案例分析
本章练习题

第五章风险管理与公司治理审计
第一节风险管理审计的内容
第二节风险管理审计的途径与方法
第三节风险管理审计案例分析
第四节公司治理审计
本章练习题

第六章信息系统控制与审计
第一节信息系统控制概述
第二节信息系统审计要点
第三节数据审计模式
第四节案例分析
本章练习题

第七章内部审计技术
第一节审计抽样技术的应用
第二节分析性复核的运用
第三节内部控制自我评估
第四节其他审计技术方法
本章练习题

第八章内部审计管理
第一节内部审计部门管理
第二节内部审计项目管理
第三节内部审计质量评价与改进
第四节内部审计风险及防范
第五节内部审计制度建设
第六节内部审计管理问题分析
本章练习题
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