• 内部审计在治理、风险和控制中的作用
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内部审计在治理、风险和控制中的作用

0.49 八品

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湖北咸宁
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作者中国内部审计协会

出版社西苑出版社

出版时间2008-05

装帧其他

货号C24-1

上书时间2024-03-27

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   商品详情   

品相描述:八品
图书标准信息
  • 作者 中国内部审计协会
  • 出版社 西苑出版社
  • 出版时间 2008-05
  • ISBN 9787802103627
  • 定价 240.00元
  • 装帧 其他
  • 开本 其他
  • 纸张 其他
【内容简介】
本书主要内容包括:遵守国际内部审计师协会的属性标准;以风险为基础制定计划,确定内部审计活动的优先次序;理解内部审计在公司治理中的作用等。
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