审计学
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八五品
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作者刘正毓 编
出版社清华大学出版社
出版时间2009-02
版次1
装帧平装
货号XH24-3-7
上书时间2024-11-27
商品详情
- 品相描述:八五品
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馆藏书,书边有水痕
图书标准信息
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作者
刘正毓 编
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出版社
清华大学出版社
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出版时间
2009-02
-
版次
1
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ISBN
9787811235043
-
定价
28.00元
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装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
288页
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字数
408千字
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丛书
21世纪高职高专规划教材·财经管理系列
- 【内容简介】
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《审计学》以新颁布的会计准则和审计法规、审计准则为依据,从审计学体系的角度,阐述了审计基本理论和方法。业务上以社会审计为主,兼顾国家审计、内部审计和计算机审计的相关业务。
全书重点突出,实用性强,适合作为经济管理各专业本、专科学生的教材使用,也可作为财税、审计人员的自学用书和企业建立内部控制的参考用书。
- 【目录】
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第一章总论
第一节审计的概念与特点
第二节审计的职能和作用
第三节审计的分类
复习思考题
第二章审计规范与审计准则
第一节审计规范
第二节审计准则
第三节审计职业道德
复习思考题
第三章审计计划、审计重要性和审计风险
第一节审计计划
第二节审计重要性
第三节审计风险
复习思考题
第四章审计方法
第一节审计方法概述
第二节审查书面资料的方法
第三节审查财产物资的方法
第四节审计的分析性复核方法
第五节审计抽样
复习思考题
第五章审计证据与审计工作底稿
第一节审计证据
第二节审计日记
第三节审计工作底稿
复习思考题
第六章内部控制及其评价
第一节内部控制概述
第二节内部控制的了解与描述
第三节控制测试与控制风险的评价
复习思考题
第七章国家审计与内部审计
第一节国家审计
第二节内部审计
复习思考题
第八章社会审计
第一节社会审计概述
第二节社会审计程序
第三节审计业务约定书
第四节管理当局声明书和律师声明书
复习思考题
第九章销售与收款循环审计
第一节销售与收款循环概述
第二节销售与收款循环的内部控制及符合性测试
第三节销售与收款循环的实质性测试
复习思考题
第十章采购与付款循环审计
第一节采购与付款循环概述
第二节采购与付款循环的内部控制及符合性测试
第三节采购与付款循环的实质性测试
复习思考题
第十一章存货与仓储循环审计
第一节存货与仓储循环审计概述
第二节存货与仓储循环的内部控制及符合性测试
第三节存货与仓储循环的实质性测试
复习思考题
第十二章筹资与投资循环审计
第一节筹资与投资循环概述
第二节筹资与投资循环的内部控制及符合性测试
第三节筹资与投资循环的实质性测试
复习思考题
第十三章货币资金审计
第一节货币资金概述
第二节货币资金的内部控制及符合性测试
……
第十四章计算机审计
第十五章审计报告及处理
参考文献
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