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成在审计沟通

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25 3.7折 68 九品

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北京海淀
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作者罗志国 著

出版社经济科学出版社

出版时间2020-10

版次1

装帧平装

货号7=4

上书时间2023-10-10

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 罗志国 著
  • 出版社 经济科学出版社
  • 出版时间 2020-10
  • 版次 1
  • ISBN 9787521817652
  • 定价 68.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 铜版纸
  • 页数 664页
【内容简介】

本书由审计工作的实践经验凝聚而成,用口语化的行文方式力求通俗易懂,用100多幅精美手绘漫画生动的表现形式,让我们可以得到视觉上的愉悦,使学习和阅读变得轻松而有效。

 

同时,本书还通过抽丝剥茧、总结概括出了审计沟通中的5大基本策略,提炼了30项重要的审计沟通技巧要点。

 

结合具体案例,解析审计人员在既定情景下10多种沟通方式的优缺点,推荐适宜的审计沟通方式,理论与实践相互结合,帮助读者培养正确的审计沟通思维方式,有效解决审计沟通中常见而又头疼的难题,实用高效、即查即用。

 

本书的17个审计沟通案例故事,都是审计人员在实际经历的基础上加工、总结和提炼而来,综合地呈现了审计沟通的方法与技巧,旨在为审计实践提供重要参考借鉴。

 


【作者简介】

罗志国(字翔文)

 

实战派企业内部控制与内部审计专家

 

中国注册会计师(CPA)

 

国际注册内部审计师(CIA)

 

国际注册内部控制评估师(CCSA)

 

美国注册舞弊审查师(CFE)

 

国家财务总监资格认证(OSTA)

 

青岛大学会计硕士专业学位MPAcc校外导师

 

内审之友专家委员会会长

 

中国内审之友千聊商学院创始人

 

Arbutus中国区特聘审计顾问

 

TeamMate中国区特聘审计专家

 

多家教育集团特聘审计以及风控特级授课专家

 

历任国企财务负责人、外部审计事务所技术支持合伙人、特大型企业集团内部审计机构负责人,现任上海栩骏管理事务所总经理。

 

其带领的内部审计团队出色地承担起对国内外近百家公司的重大审计项目,为公司创造出优秀业绩。

 

精通“合规规范、建设体系、结合实际、防范风险、创造价值”五维一体的内部控制与风险管理实战操作方法,已经为超过2000多家大型企业提供风险管控与内部审计技术指导支持。在企业风险管理、内部控制、全覆盖的内部审计一线,积累了扎实的理论基础和丰富的实务经验。

 


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