• 审计学第7版
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审计学第7版

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0.2 九品

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作者宋常 著

出版社中国人民大学出版社

出版时间2014-07

版次7

装帧平装

上书时间2024-12-28

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品相描述:九品
图书标准信息
  • 作者 宋常 著
  • 出版社 中国人民大学出版社
  • 出版时间 2014-07
  • 版次 7
  • ISBN 9787300195773
  • 定价 39.00元
  • 装帧 平装
  • 开本 16开
  • 纸张 胶版纸
  • 页数 380页
  • 字数 0.56千字
  • 丛书 普通高等教育“十一五”国家级规划教材·中国人民大学会计系列教材(第七版)
【内容简介】
  《中国人民大学会计系列教材第七版:审计学(第七版)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材》基于注册会计师审计准则、国家审计准则和内部审计准则,进行了全面的修订。全面阐述了审计的基本原理、基本理论和基本方法,深入透析了审计的业务循环、主要程序与工作成果,系统介绍了审计的职业道德、准则规范及相关业务。
【作者简介】
王化成 中国人民大学商学院财务与金融系教授,博士生导师。主要从事财务管理、财务分析、会计等方面的教学、科研和咨询工作。社会兼职:全国会计专业硕士学位教育指导委员会秘书长,中国会计学会财务成本分会副会长,中国会计学会副秘书长,东南大学、天津财经大学等十多所院校兼职教授。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金等十余个研究项目,发表论文90余篇,出版教材、专著20余部,教学、科研成果多次获奖。
【目录】
第 1章 总论
1.1审计的产生与发展
1.2审计的含义与特征
1.3审计的目标与对象
1.4审计的职能与作用

第 2章 职业道德与审计准则
2.1职业道德
2.2审计准则

第 3章 审计种类与审计方法
3.1审计种类
3.2审计方法

第 4章 审计程序与审计证据
4.1审计程序
4.2审计证据

第 5章 审计工作底稿
5.1概述
5.2审计工作底稿的内容与格式
5.3审计工作底稿的归档与复核

第6 章 计划审计工作
6.1初步业务活动
6.2总体审计策略与具体审计计划
6.3重要性与审计风险

第 7章 内部控制
7.1概述
7.2内部控制的内容与形式
7.3内部控制的重要性与局限性
7.4了解内部控制
7.5内部控制测试
7.6内部控制评价
7.7内部控制审计

第 8章 审计抽样
8.1概述
8.2样本的设计与选取
8.3抽样结果的评价
8.4统计抽样的具体运用

第 9章 销售与收款循环审计
9.1概述
9.2销售与收款循环内部控制
9.3销售与收款循环控制测试
9.4销售与收款循环实质性程序

第 10章 生产与存货循环审计
10.1概述
10.2生产与存货循环内部控制
10.3生产与存货循环控制测试
10.4生产与存货循环实质性程序

第11 章 采购与付款循环审计
11.1概述
11.2采购与付款循环内部控制
11.3采购与付款循环控制测试
11.4采购与付款循环实质性程序

第12 章 投资与筹资循环审计
12.1概述
12.2投资与筹资循环内部控制
12.3投资与筹资循环控制测试
12.4投资与筹资循环实质性程序

第13 章 货币资金审计
13.1概述
13.2库存现金审计
13.3银行存款审计
13.4其他货币资金审计

第14 章 完成审计工作
14.1概述
14.2考虑持续经营
14.3期初余额审计
14.4期后事项审计
14.5或有事项审计
14.6管理层声明
14.7评价审计结果
14.8审计沟通

第 15章 审计报告
15.1审计报告的意义
15.2审计报告的内容
15.3审计报告的种类
15.4审计意见的类型
15.5特殊目的审计业务的审计报告
15.6审计决定书与审计结果公告
15.7编制审计报告的要求与步骤
15.8管理建议书

参考文献
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