内部审计业务知识
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全新
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作者邱银河
出版社中国财政经济出版社
出版时间2022-04
版次1
装帧其他
货号文轩12.1
上书时间2024-12-02
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
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作者
邱银河
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出版社
中国财政经济出版社
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出版时间
2022-04
-
版次
1
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ISBN
9787522312484
-
定价
65.00元
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装帧
其他
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开本
其他
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纸张
胶版纸
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页数
272页
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字数
342千字
- 【内容简介】
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国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。本书为内部审计业务知识,包括治理/企业道德、风险管理、组织结构/业务流程和风险、沟通、管理/领导原则、信息技术、会计、全球商业环境八个部分。
- 【作者简介】
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中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
- 【目录】
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章 业务敏锐度
1.1 组织目标、行为和绩效
1.1.1 战略规划
1.1.2 全球化和竞争
1.1.3 产业环境
1.1.4 常见绩效指标
1.1.5 组织行为和绩效管理技术
1.1.6 管理层技能的效果
1.1.7 理论
1.1.8 指导和辅导
1.1.9 管理技术
1.1.10 谈判
1.2 组织结构和业务流程
1.2.1 组织结构的类型
1.2.2 不同组织结构的风险和控制
1.2.3 一般业务流程的风险和控制
1.2.4 营销定价
1.2.5 渠道管理
1.2.6 项目管理
1.2.7 质量管理
1.2.8 合同形式和要素
1.3 数据分析
1.3.1 数据分析的应用价值
1.3.2 数据分析过程
1.3.3 数据分析方
1.3.4 预测分析技术
1.4 典型模拟试题
1.5 典型模拟试题参及解题思路
……
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