内部审计实务
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全新
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作者邱银河
出版社中国财政经济出版社
出版时间2022-04
版次1
装帧其他
货号文轩12.1
上书时间2024-12-02
商品详情
- 品相描述:全新
图书标准信息
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作者
邱银河
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出版社
中国财政经济出版社
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出版时间
2022-04
-
版次
1
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ISBN
9787522312507
-
定价
55.00元
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装帧
其他
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开本
其他
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纸张
胶版纸
-
页数
192页
-
字数
239千字
- 【内容简介】
-
国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。本书为内部审计实务,包括管理内部审计活动、计划审计业务、执行审计业务、沟通审计结果和监督改进四个部分。
- 【作者简介】
-
中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
- 【目录】
-
章 管理审计活动
1.1 审计的运营
1.1.1 审计战略
1.1.2 制定政策和程序
1.1.3 部门的行政管理
1.1.4 审计活动组织结构图
1.1.5 人力资源管理
1.1.6 预算编制
1.1.7 审计技能开发
1.1.8 审计风险管理
1.1.9 审计业务外包
1.2 审计年度计划
1.2.1 建立评估风险的框架
1.2.2 识别审计业务来源
1.2.3 收集和分析资料
1.2.4 以风险为导向制订计划
1.2.5 识别审计资源需求
1.2.6 获得董事会的批准
1.3 审计业务类型
1.3.1 确认业务
1.3.2 咨询服务
1.4 协调
1.4.1 确认图谱
1.4.2 协调流程
1.4.3 协调外部审计
1.4.4 协调其他部门
1.5 向董事会和管理层报告
1.5.1 沟通和寻求批准年度审计计划
1.5.2 识别风险、控制和治理问题
1.5.3 报告控制和风险管理的有效
1.5.4 审计关键绩效指标报告
1.6 典型模拟试题
1.7 典型模拟试题参及解题思路
第2章 计划审计业务
2.1 业务目标、标准和范围
2.1.1 审计业务目标
2.1.2 审计业务标准
2.1.3 审计业务范围
2.2 .主要风险和控制
2.2.1 不同阶段的风险评估
2.2.2 控制类型
2.2.3 常用评估程序
2.2.4 风险控制矩阵
2.3 业务程序和工作方案
2.3.1 审计活动章程和计划
2.3.2 审计业务程序
2.3.3 审计工作方案
2.4 业务资源
2.5 典型模拟试题
2.6 典型模拟试题参及解题思路
第3章 执行审计业务
3.1 信息收集
3.1.1 常用信息收集
3.1.2 审计抽样
3.2 分析和评估
3.2.1 计算机审计工具和技术
3.2.2 过程描述技术
3.2.3 分析复核技术
3.2.4 收集审计证据
3.2.5 审计工作底稿
3.3 审计业务结果
3.3.1 形成审计业务结果
3.3.2 提供控制确认结果
3.4 审计业务督导
3.4.1 培养合作关系
3.4.2 协调工作分配
3.4.3 时间计划与控制
3.4.4 审计工作底稿复核
3.4.5 审计人员绩效评价
3.5 典型模拟试题
3.6 典型模拟试题参及解题思路
第4章 沟通审计结果和监督改进
4.1 审计报告
4.1.1 审计报告的作用
4.1.2 报告编制要求
4.1.3 审计中期报告
4.1.4 报告编制和报送流程
4.1.5 其他报告类型
4.2 审计业务沟通
4.2.1 初步业务沟通
4.2.2 业务结果沟通
4.3 后续监督改进
4.3.1 制订监督计划
4.3.2 实施后续跟踪程序
4.3.3 报告管理整改措施
4.4 典型模拟试题
4.5 典型模拟试题参及解题思路
附录1 试大纲
附录2 cia试全球优选分奖获得者——中审网校学员谈备心得
主要参文献
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