中国上市公司内部控制报告(2013):迪博内部控制与企业风险管理系列丛书
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九品
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作者胡为民 编
出版社电子工业出版社
出版时间2013-10
版次1
印刷时间2013-10
印次1
装帧平装
货号30131H
上书时间2024-11-26
商品详情
- 品相描述:九品
图书标准信息
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作者
胡为民 编
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出版社
电子工业出版社
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出版时间
2013-10
-
版次
1
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ISBN
9787121216176
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定价
58.00元
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装帧
平装
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开本
16开
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纸张
胶版纸
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页数
296页
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字数
236千字
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正文语种
简体中文
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丛书
迪博内部控制与企业风险管理系列丛书
- 【内容简介】
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《迪博内部控制与企业风险管理系列丛书:中国上市公司内部控制报告(2013)》对2012年中国内部控制现状进行全景式介绍和分析,力图有利于学术界和实务界对上市公司内部控制现状的理解,发掘新的学术研究问题,并希望能对内部控制政策制定和监管改进提供一些借鉴。本书实用性强,采用定量分析与定性分析、案例研究与实证研究相结合的研究方法对上市公司内部控制信息披露状况和内部控制水平进行了较为系统和科学客观的研究。
- 【作者简介】
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胡为民,迪博企业风险管理技术有限公司创始人,中山大学兼职导师,中央财经大学客座导师,中国内部控制研究中心内控指数研究所所长。
胡为民先生曾参与财政部等五部委的《企业内部控制基本规范》及配套指引的起草和审定;曾主持或参与国家自然科学基金以及各部委的重大课题,如《诚信、C-SOX与企业价值》、《上市公司内部控制与投资者保护》、《中国上市公司内部控制指数研究》、《内部控制、过度投资与财务危机》、《企业并购及对子公司内部控制操作指引与典型案例研究》、《关联交易内部控制操作指引与典型案例研究》和《信息技术内部控制操作指引与典型案例研究》等。曾为建设银行、中国中铁、中国铁建、国家核电、东风汽车、宇通客车、中联重科等数百家上市公司和中央企业提供内部控制与风险管理的咨询及软件服务。主持发布2008—2013年《中国上市公司内部控制白皮书》,得到政府监管机构、业内人士以及社会公众的广泛认可。
- 【目录】
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第一章 总论
一、样本选取与数据来源
二、内部控制评价报告
三、内部控制评价缺陷
四、内部控制咨询机构聘请情况
五、内部控制审计报告
第二章 纳入强制实施范围的上市公司内部控制体系执行情况
一、纳入强制实施范围的上市公司
二、纳入强制实施范围的上市公司基本情况
三、纳入强制实施范围的上市公司内部控制评价报告
第三章 各辖区上市公司内部控制实施情况
一、各辖区上市公司内部控制评价报告
二、各辖区上市公司内部控制缺陷
三、各辖区上市公司内部控制咨询机构聘请情况
四、各辖区上市公司内部控制审计报告
第四章 各行业上市公司内部控制实施情况
一、各行业上市公司面临的主要风险
二、各行业上市公司内部控制评价报告
三、各行业上市公司内部控制缺陷
四、各行业上市公司内部控制审计报告
第五章 上市公司内部控制典型案例分析
一、北大荒内部控制典型案例分析
二、贵糖股份重大会计差错变更典型案例分析
三、万福生科财务造假案分析
第六章 上市公司内部控制指数与实证研究
一、2012年上市公司内部控制指数
二、内部控制实证研究
第七章 上市公司实施内部控制存在的问题与政策建议
一、总结
二、存在的问题
三、政策建议
附录A 关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知
参考文献
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